你好,按凭证分开录入就可以真实业务

老师我们有两个员工休长假了不发给他们工资了。社保给他们上他们自己出钱这个做凭证我该怎么做呢?要和正常发工资上社保的员工一起计提社保吗?我不知道该怎么办了,分录怎么写。 一月份的应发工资是109906.72.2月7号是发工资102569.71.个人社保银行扣款合计金额是7997.8.单位合计扣款是22737.72. 个税2月缴纳247.26.其中包含没有工资的两名员工的社保个人和单位部分。老师一月份我还怎么做计提分录呢?老师麻烦指导的时候把数据给我带上不然我看不明白谢谢
我公司是一般纳税人,21年3月份买的车,5月份坏了,已计提两月折旧,经协商后可以全额换一台新车,但当时没有办理退货,而是我司重新开了一张销售发票出去,等22年1月新车到了,对方又开了一张发票过来,目前的问题是,当时5月份退车的时候没有做固定资产转出,到现在还在计提折旧,现在1月份要调整,这个会计分录要怎么做比较好呢?
研发要做统计台账,给统计部门看的。 研发项目的人员工资平时已经单独列了。 统计台账要写凭证号,摘要,我现在的疑问是计提跟实际发放的金额有区别的,1月份计提了一笔1月工资,3月份调整了一笔1月工资,这两个合计才是1月工资。我录入表格的时候是合并一行还是分开,分开会出现负数的情况。
老师您好,请教您个问题,我们公司是做产品研发的,是高企,有单独设立研发辅助账,然后我们公司每个月计提工资总额是6万多,实际发放3万多,还有3万多是4个研发人员的工资是没有发,每个月计提,2021合计计提了1-12月未发金额是35万,然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完,因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了,我会计账上要怎么做呢,第一次遇到这种问题,我不知道要怎么处理,麻烦老师指导一下,谢谢。
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
请问老师,我公司销售一批货物,已开具增值税专用发票,客户未认证,现需要全额退货,我这边要扣10%的手续费,这个怎么处理?
你好,现在社保可以一次性补齐吗
计提工资的时候包含社保费和个税吧
老师 2022年有一张运输发票有问题 现在要把进项税转出 费用也要转出 那分录要怎么做
子公司银行销户转入的0.06元怎么入账
老师,请问一下,25年的附加扣除有填子女的这一项,并且25年年底也一键导入扣除项目了,怎么26年报个税没有显示呢(朴老师)
超市给个人开发票,我需要提供什么资料。只需要名字吗
工程项目可研报告编制费和工程勘探服务报告编制费 入管理费用- 服务费比较好还是管理费用-咨询服务比较好?
四季度最晚啥时候申报
老师,我们是电商,我方现跟A合作(对外店铺属于A,A投入50万的店铺保证金,我方经营店铺),现在不准备合作了,店铺转让给B,我们继续跟B合作,问题在于保证金怎么处理,50万的保证金,B公户转给A,可以吗?对于双方会产生什么税费?
那表格出现负数了
你好,你一月份有一个正数,你调整的时候比一月份还多吗?
1月份计提1月工资20900,3月份发放时候不计提1月工资1000,每月工资都横跨两个月了
你好!但是你的工资总额不是负数
当然不是负数。2月份计提2月15000,3月份发放调整多计提—2000,这种会出现负数
你好,这是没有关系的,因为你一二月份计提的工资也多了