你好,按凭证分开录入就可以真实业务
老师我们有两个员工休长假了不发给他们工资了。社保给他们上他们自己出钱这个做凭证我该怎么做呢?要和正常发工资上社保的员工一起计提社保吗?我不知道该怎么办了,分录怎么写。 一月份的应发工资是109906.72.2月7号是发工资102569.71.个人社保银行扣款合计金额是7997.8.单位合计扣款是22737.72. 个税2月缴纳247.26.其中包含没有工资的两名员工的社保个人和单位部分。老师一月份我还怎么做计提分录呢?老师麻烦指导的时候把数据给我带上不然我看不明白谢谢
我公司是一般纳税人,21年3月份买的车,5月份坏了,已计提两月折旧,经协商后可以全额换一台新车,但当时没有办理退货,而是我司重新开了一张销售发票出去,等22年1月新车到了,对方又开了一张发票过来,目前的问题是,当时5月份退车的时候没有做固定资产转出,到现在还在计提折旧,现在1月份要调整,这个会计分录要怎么做比较好呢?
研发要做统计台账,给统计部门看的。 研发项目的人员工资平时已经单独列了。 统计台账要写凭证号,摘要,我现在的疑问是计提跟实际发放的金额有区别的,1月份计提了一笔1月工资,3月份调整了一笔1月工资,这两个合计才是1月工资。我录入表格的时候是合并一行还是分开,分开会出现负数的情况。
老师您好,请教您个问题,我们公司是做产品研发的,是高企,有单独设立研发辅助账,然后我们公司每个月计提工资总额是6万多,实际发放3万多,还有3万多是4个研发人员的工资是没有发,每个月计提,2021合计计提了1-12月未发金额是35万,然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完,因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了,我会计账上要怎么做呢,第一次遇到这种问题,我不知道要怎么处理,麻烦老师指导一下,谢谢。
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
我们向供应商购货,供应商直接向他们的供应商调货,我们供应商直接把他们供应商发给他们的送货单当做给我们的送货单这样可以吗
向目标脱贫地区捐赠外购货物,进项税额不能抵扣吗?
老师好,我公司2014年购买的车辆,现在要出售,可以按3%税率开具发票吗?按3%开票有购买车辆的时间限制吗?
处置交易性金融资产涉及增值税 卖赚了 借投资收益 贷应交税费 我想问投资收益为什么在借方啊 投资收益增加不是在贷方吗
老师你好,我们是一个科技公司,政府出资金,我们培训当地的一些电商达人,我这些支出,用那个科目呢,还是我要怎么分项目核算
公司法人打给员工租金 有协议有收据可以吗 这样会不会有风险 最好的方法是什么呢 如果没有租赁协议呢
离中级考试只有十几天了,中级经济法还没有开始看,在三年前考过一次中级经济法有70多分,现在时间很短,还需要看中级经济法的精讲课吗?有没有什么办法能速提分中级经济法的方法?
最低工资交社保为啥都是要按最低工资交社保
老师你好,我是一个科技公司,分项目核算,我用那个科目先规集成本呢
验证发票时,要输入校验码后六位,哪个是校验码
那表格出现负数了
你好,你一月份有一个正数,你调整的时候比一月份还多吗?
1月份计提1月工资20900,3月份发放时候不计提1月工资1000,每月工资都横跨两个月了
你好!但是你的工资总额不是负数
当然不是负数。2月份计提2月15000,3月份发放调整多计提—2000,这种会出现负数
你好,这是没有关系的,因为你一二月份计提的工资也多了