你好,我们开出去给总部的发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
我们是物流公司,公司有系统,网点公司和总部公司相互开票,开票的金额物流系统推送的,项目是货运代理,总部开给我的和我开给总部的分别怎么做分录
老师我们公司是做百世快递的,我们给百世总部开发票,他们给我们开发票,怎么做账
老师我们帮总部货物运输快递的,我们开发票给快递送你开:货物运输代理服务。这样的话,我的收入是什么?是我开给总部的算收入,还是我给客户的快递算我们收入
老师我们是加盟总部的快递公司,我们开出去给总部的发票是:货物代理运输请问怎么做分录?
老师我们是加盟快递行业,我的成本能不能把总部开进来的派件服务费结转了?我销售的话开给总部是货物代理运输费
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
你好老师老师,请问快递行业,我们是加盟的快递行业。总部开给我们的平台使用费每个月有几十万,这个要直接入主营业务成本还是入长期待摊费用?还是要怎么做分录。
你好,能描述一下平台使用费的具体用途吗?
老师我也不太了解 就是我们每个月总部开给我们的发票有备注比如11.1-11.5日这样,备注我们这边网点,我拍个照给你看看。
你好,我需要知道这个费用的用途,才好确定计入哪个科目核算啊
我们收到是这样的,总部给我们的清单
你好,是单位的成本支出吗?
总部开给我们发票,不是这样的。是平台使用费
你好,那这个具体是什么性质的支出呢
总部开的就是平台使用费呀
你好,根据你的描述,那应当是成本啊
这是啥意思这两项?
你好,这两项可以判断是属于成本支出
这是平台使用费?
你好,虽然总的写平台使用费,但是本质是成本性质的支出啊
直接入成本?
你好,是的,是这样的 其中的罚款性质的支出,计入营业外支出核算
罚款需要纳税调增吗企业所得税?需要贴什么原始单据呢?
你好,罚款性质的支出,计入营业外支出核算 ,汇算清缴的时候做纳税调增处理 这个不需要再另外粘贴什么原始单据的