你好,如果你只是过渡一下次日就转收入了是可以这样的
老师,是这样,我们办分期,是借 应收帐款10000 贷 预收账款10000,收到平台的分期款是借 银行存款10000 贷 应收账款 10000,结转收入是借 预收账款 10000 贷 主营业务收入 9708.74 进项税 291.26;这样应收负责平台的到账情况,预收负责培训费的收入结转。两边都能结平。现在有个学员只交了一期学费980,就退学了,我们做账肯定是已经按借应收10000 贷预收10000,因为学员还款还没到账,所以也不存在借应收 980,贷银行 980,现在学员退学,我们提前垫付了980的学费,这个退款分录要冲掉前面计提的完整学费,完整分录应该怎么写啊
老师,您好!我想请教一下我们公司是服装销售店平常有储值卡,充值完立马就用了一部分,那怎么做账呢?借,银存,借预收(用的那部分)贷预收(充值的钱),贷应收账款?(因为我们是当时收入次日到账所以当时挂有个应收)但是感觉这样的分录是不对的,借贷都有预收还有应收
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
老师,刚接手一个账,上个月有一笔预收账款,之前会计说不知道是什么款,就都给转到库存现金记到备用金里面了,我现在要转出来,应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额,我得通过预收账款科目呀,之前咨询的老师告诉我这样做分录,但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 现在改正 借:银行存款5000 贷:库存现金 5000 借:银行存款5000 贷:预收账款5000 这么做我怎么觉得,银行存款对不上呢,本身红冲回来就是原先的金额了,在借一个5000元,不多了吗?
老师,你好,我这问题咨询一下,就是电商公司确认收入,增值税6%,比如我的收入是100,扣了10块钱平台服务费,借银行存款90,销售费用10,贷,主营业务收入94.34,应交税费5.66,但是销售费用是暂估的,次月开票,那我需要怎么做账呢,如果分录,借应收账款100,贷主营业务收入94.34,应交税费5.66,暂估服务费借销售费用,贷应付账款_公司,实际到账,借银行90,贷应收账款100,就不平账
老师好,6.21结息收入5元,怎么做会计分录呢?谢谢老师
老师您好,请问我们是商贸公司一般纳税人,比如今天收到石材发票15万,然后我们付了15万。我要怎么做会计凭计,这15万的发票就直接计入成本?我们这边销售是自己在开票给甲方。
老师,23年的房租没有待摊,现在还能摊到管理费用里吗?
买的空调发票上有空调还有安装费合计金额,那入固定资产需要加上安装费吗?
事业单位固定资产入账价值有何规定
老师,残疾人保障金,30人以下企业免税,这个政策到什么时候截止
老师,公司没有车,加油费确实有,是老板自己的车,老板是跑业务用车加的油,怎么做记账
老师,到银行领购现金支票、转账支票时,银行给的领购单,需盖两个章,是哪2个章?
老师6月异地项目预缴了2%的税款然后这2%的税款可以在当地税务局不抵扣留到以后抵扣吗这个月想交点增值税
老师,我们销售货物,已经做收入就要交印花税还是开了发票才交印花税?有一些货物我们已经销售了,钱也已经收到了,但是这个月还没有开发票,这个月正好要交印花税了,这些合同我是开发票后下个季度再交印花税还是这个季度交。