你好,如果你只是过渡一下次日就转收入了是可以这样的

老师,是这样,我们办分期,是借 应收帐款10000 贷 预收账款10000,收到平台的分期款是借 银行存款10000 贷 应收账款 10000,结转收入是借 预收账款 10000 贷 主营业务收入 9708.74 进项税 291.26;这样应收负责平台的到账情况,预收负责培训费的收入结转。两边都能结平。现在有个学员只交了一期学费980,就退学了,我们做账肯定是已经按借应收10000 贷预收10000,因为学员还款还没到账,所以也不存在借应收 980,贷银行 980,现在学员退学,我们提前垫付了980的学费,这个退款分录要冲掉前面计提的完整学费,完整分录应该怎么写啊
老师,您好!我想请教一下我们公司是服装销售店平常有储值卡,充值完立马就用了一部分,那怎么做账呢?借,银存,借预收(用的那部分)贷预收(充值的钱),贷应收账款?(因为我们是当时收入次日到账所以当时挂有个应收)但是感觉这样的分录是不对的,借贷都有预收还有应收
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
老师,刚接手一个账,上个月有一笔预收账款,之前会计说不知道是什么款,就都给转到库存现金记到备用金里面了,我现在要转出来,应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额,我得通过预收账款科目呀,之前咨询的老师告诉我这样做分录,但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 现在改正 借:银行存款5000 贷:库存现金 5000 借:银行存款5000 贷:预收账款5000 这么做我怎么觉得,银行存款对不上呢,本身红冲回来就是原先的金额了,在借一个5000元,不多了吗?
老师,你好,我这问题咨询一下,就是电商公司确认收入,增值税6%,比如我的收入是100,扣了10块钱平台服务费,借银行存款90,销售费用10,贷,主营业务收入94.34,应交税费5.66,但是销售费用是暂估的,次月开票,那我需要怎么做账呢,如果分录,借应收账款100,贷主营业务收入94.34,应交税费5.66,暂估服务费借销售费用,贷应付账款_公司,实际到账,借银行90,贷应收账款100,就不平账
老师你好,我们做是做售货机的,就是试运营期间这个月管理费需要分摊么?
支付行业 免费给客户用pose机器 挣费率,购入的pose机器是属于固定资产还是库存商品那
甲公司从11月1日小规模纳税人变更为一般纳税人,那么10月没有收入,11月也没有收入,这增值税申报0申报可以吗?
应发工资2500,扣款事假125,社保扣款534,实际发工资1841,老师这个会计凭证怎么要详细
老师您好,咨询一下小规模纳税人销售自己使用过的二手车增值税上申报了收入,企业所得税上要报收入吗? 会计账务上是通过固定资产清理科目过度到了营业外收支里面,没有过营业收入科目
老师,您好。总分公司是独立核算的,人员一部分签是总公司,一部分签是分公司,但都涉及两间公司的业务。现在有个问题,就是报销是按业务实际签的公司来报销,这样导致总公司的人员在分公司报销,或者是分公司人员在总公司报销,这样会有风险吗?
收到保险理赔计入什么科目
老师,如果要确认普票合适还是专票合适。是不是只要确认他加的金额不超过抵扣进项的税额都是专票好吧?比如多加了1300,可以抵2500的进项?还有一种就是直接加几个点开专票的合适。
我是否可以采用简易计税,如何判断,我们能实际落地的的是签的合同,我们是一个土方的工程分包合同,\\\\\\\',这可以简易计税么,请建筑老师回答
坐长途大巴的抵扣税率多少 从深圳机场到惠州的大巴票