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一般纳税人,要开十万的专票,十万的票是含税的,按进项票开,税负率0.003,这个是进项票:数量9000,单价:8.8495575221,金额:79646.02,税率:13%,税额:10353.98。十万的专票要怎么开?单价,金额是多少?求计算过程。
老师,我们是一般纳税人,我们的税负率是多少,这个月我们要结账四十万进来,给别人开专票销项出去,我们需要怎么节税呢?
老师,我们是一般纳税人,我们的税负率是多少,这个月我们要结账四十万进来,给别人开专票销项出去,我们需要怎么节税呢?
老师,如果公司是小规模纳税人,如果老板问,这个月会对公进账十一万多,需要开具专票,那这十一万多的金额,是不是需要先进行价税分离,算出要交的增值税,再根据增值税算要交的附加税
例如:本月要开销项票58万(含税价),那么我要按13%交税,我需要认证多少的进项票呢?(假设你公司是一般纳税人,增值税税率是9%,有未开票税额247.17,未认证的进项税额12529.98)
员工因工伤辞职,公司赔付的一次性就业补助金、住院期间的护理费和伙食费,合计2万五,是否需要申报缴纳个税?
老师好,我是个人 开票了100万 没有任何成本发票 那这个生产所得税要交多少的 有没有计算表
我给客户支付了4000货款 然后票就收到3999 那这1块差异怎么做账
老师,公司2022年和2023年计提的工资,发放工资时少发了,合计有3600元,现在做汇算清缴工资需要补调增吗?
刚接前提是财务的账,发现情况是,开票时,做应交税费-销项税额,收到发票时做,应交税费-进项税额,月未没有结转未交增值税科目,到次月时交增值税时,做一笔分录是,借:应交税费- 已交税金,贷:银行存款,这样做能行吗?
企业所得税汇算清缴里面的高新技术是说贴息还是高新技术的什么?
老师,您好我家是内帐,卖了4台缝纫机置换了了4台新的,补付1万元,但是卖的4台旧缝纫机原来没有计入固定资产,我可不可以这样做分录,借:固定资产12000元 贷: 营业外收入 2000元 银行存款1万元
怎样找到刚才提问过的老师再次提问
老师,小企业会计准则下收到以前年度的附加税退税怎么做账务处理?
老师就是我的社保客户端我明明已经缴费了,并且成功了,但是我的申报记录那里的缴费转态是未交费是什么意思
同学你好 不太明白你的意思,开票的税率是固定的,不能你想按多少税率就按多少税率,你的含税收入是10万已经确定的情况下,税额和不含税金额也同时确定了 不含税金额=100000/(1%2B13%)=88495.58 税额=100000-88495.58=11504.42