你好; 购买方开红字信息表 ;然后 你 做对应退货产品的收入红冲 ; 借 应收账款负数贷主营业务收入;负数 ; 应交税费-应交增值税-销项税负数 ; 借库存商品贷主营业务成本
商贸公司。一般纳税人,今年8月对账时,对方欠款我们35600元,我们是销售方,当时19年底有个产品没有给客户开销项发票, 金额14800 但2020年其他产品销项发票多开了35600.对方已经认证,那现在需要补开给客户14800这个,还是直接让客户开35600的红冲给我们?
老师好,我们是销售方,上两个月销售的产品有一个产品这个月对方给退回来了,当时给开了专票,对方也已经认证了,这个月我怎么开发票?
请教老师,我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了,现在这个月对方销售退回,我开了红字信息表给销售方了,请问销售方的负数发票要给我们一份吗?我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗?
你好,我是销售方,对方上个月专票没认证但上账了,结果我这个月给冲红了,对方不退上个月专票怎么办
我是销售方,对方上月的发票没有认证但已入账,这个月我红冲了,但是对方不退上月专票
好的,谢谢老师
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老师,必须是购买方开红字信息表了我这边才能红冲是吗?
是的。 必须要开。 因为认证了
明白了老师,谢谢
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