你好1; 红字信息表开不了明细的; 直接开要红冲的金额 负数即可

老师,问一下,我们开出去的发票对方已经认证了,如果这个票要退回来,对方开红字信息表审核通过后,我们还没有给他们开出负数发票,那这样他们也算本月内的进项转出吗?就是只是他申请红字信息表,我们还没有开负数发票给他的情况下
我上月开出一张发票金额7万元,其中有一款产品本月发生退货1万元,我冲红了上月那张原发票,开了负数发票-7万元,再开了6万元正数发票,购方说不能这么开影响到上月发票的结算,要我只冲红单个产品的金额,但是我只能冲红整张发票的金额,冲红部分是不是需要购方申请红字信息表我才能开部分的退货
老师:6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票,我们也没有抵扣,现在因为项目土地证变更不到子公司,所以这张专票要退给对方,让他们重开,这个要对方提交红字发票申请对吧,那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了?那我在6月已做了应付账款,我在7月也做了季报,那本月对方红冲的话,我也得做笔红字分录,把原来的应付账款冲掉了对吗?
老师好,我们是销售方,之前开具了一张发票(有清单)其中有一个产品税率用错了,购买方已抵扣,购买方可以只开这个产品的红字申请单吗?如果可以部分红冲,影响其它产品的进项税吗?
我们上月给对方开了一张34万的专票,开发票附的清单清单开了9项内容,对方已认证,现在这月对方说名称得改一下所以让红冲这张带清单的专票然后再重新开,因为当时开票附的清单对方说现在开红字申请时只能将原来清单中9项改成1项来开红字申请,这样总金额不变,税额少一分,不含税多一分,请问这种一般如何处理呢?
老师,我们公司租给兄弟公司一辆车,我们开票税点是几个点呀?
公司离市区较远,周围没有公共交通,租的通勤车进项税可以抵扣吗?
进项税勾选认证 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 月末留底进项税 借:应交税费-应交增值税(留底税额) 贷:应交税额-应交增值税(进项税额)吗
公司业务出口和国内销售,但是出口业务居多,所以导致长期没有增值税缴纳,这样会有什么影响吗
老师,我们单位不是搞活动,提前从抖音上支付一块或者九块或者几分钱买的东西。现在抖音打回来钱,我这个钱应该咋做账了?
你好,我们公司A有些资产(厂房、商铺),但是想再成立一个公司100%控股的物业公司B,负责运营这些资产,物业公司会雇20多个保洁和保安,和办公室人员。负责收租,平时修补,收入是收到了B公司,支出也在B公司,然后给A公司上交利润,还是收入收到A公司,平时A公司给B公司拨付工资和维修费用。那种模式比较好
老师,这样的发票可以吗
老师,个税之前代账公司通过记账软件报的工资,要是在新的电脑上用自然人扣缴端报,需要怎么操作,这个能备份数据吗?
老师好,公司10月的工资11月发,那这个月申报个税是申报10月的工资还是申报11月的工资呢
老师,你好,请问一个员工,11月份有工资,12月份没工资,但是12月份社保公司已经代扣了,那申报工资的时候是11月工资发放加一个月社保,还是2个月社保,实际发放是直接扣2个月社保发的,还是说申报的时候社保一个月一个月分开申报
老师,您是说我们直接根据对方红字申请写的其中两个产品项目,虽然名称只有两个产品的但是金额是以前发票清单中所有产品的总金额,我们直接开红字发票也就按这俩产品但是金额是以前清单中所有品种的金额,这样可以是吗?
你好; 是的; 红字信息表你开不了明细的; 你就开总的金额负数 即可
也就是说原来清单中10个产品明细,现在红冲只写其中2个产品名称但金额是10个产品总金额是对的,是这么理解吗?另外如果为了体现原发票清单中10产品所有,是不是也可以让对方开两张红字申请表,每张红字申请表写其中5个产品名字,这样原发票清单中的10个就都可以体现了,这样可以吗?
你好; 1. 是的; 就是这样的意思哈; 对的