小规模纳税人季度开票金额不超过45万免增值税。

老师,现在小规模纳税人还是一个季度不超过45万免交增值税吗?
小规模纳税人现在一季度开票金额不超过30万还是45万免增值税
现在小规模纳税人开增值税普票都免增值税了 开票金额有限制了吗?季度超过45万还是免税吗
小规模纳税人,月销售额未超过15万元,季度销售额未超过35万元,免征增值税对吗。小规模纳税人季度不超过45万还是35万免税
小规模纳税人季度开票超45万,现在免征增值税,超过45万怎么征税?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
小规模公司开出销项票,如果没有进项该怎么办?
小规模开专票不免征增值税,小规模也无法抵扣进项,如果季度销售额低于45万的话,开专票的话意味着要多交税。如果对方没有要求尽量开普票,或者跟对方沟通,调整相应的售价。
开出去的销项就是普票,但是没有进项,这种情况有风险吗
如果一个小规模公司一季度开普票超过45万,应该怎么缴税
小规模没有进项一说,取得专票和普票没有区别,价税合计入成本。如果你说的进项就是没有成本发票,那这种就要多少税,没有成本票抵税。 超过45万全额缴纳增值税。
对,就是如果小规模纳税人没有成本票,可以缴税,这种情况税务局那边会不会说有问题
如果是少量的,就没有大问题,如果经常性的没有发票,那这种是不合常理的,税务会查。
那我们开出去的是材料费,但是有办公费,招待费等费用票,这种情况如果经常发生,是不是税务会查
办公费和招待费这些如果是真实发生的是没有问题的,如果是用来抵成本票的,数量太大,也会引起怀疑。