你好,还是在贷方负数?
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
老师,本年利润-未分配利润,是负数,转到下月其初,金额是在借方还是贷方啊
老师我们的账上,本年利润其初余额贷方是负数,本期发生额是借方负数,本年累计发生额借贷都是正数,然后利润分配和未分配利润都是贷方负数那我们这个账对吗
请问老师,本年利润在借方,年末结转本年利润到为分配利润是做 借 本年利润负数 贷未分配利润负数吗?
本年利润是贷方负数余额,借本年利润-负数,贷未分配利润-负数?
那岂不是把我们中间跳过了,如果总包没代发,包工队就会给我们开票,正常我们付款给包工队,这样我们就有成本发票入账。关键是现在总包已经帮我们代发了农民工工资,那下游包工队到底是给不给我们开发票?不然我们拿什么做成本呢?
那我们是直接拿总包发放凭证做成本吗?
我们给总包开了发票,总包给我的包工队代发了农民工工资,包工队需不需要给我们开发票?,如果开票了,需不需要过银行流水?
代发工资是农民工账户发的,总包也把这笔农民工工资算到付给我们的进度款,那这笔款能冲减应收账款吗?
工资是农民工专户发的,那成本这块怎么处理呢?
我们分包给总包开了建安发票,总包现在要帮我们代发我们找来的包工队工人工资,工资是专用账户代发,第一我们是已总包代发工资做收入是吗?第二代发的工资也是我们公司的成本,这种情况是让包工队给我们开发票做成本吗?
500题无形资产第四问。无形资产的损益金额为什么是1900-1950=-50呢、具体讲解一下步骤
这个改变信用政策增加的应收账款机会成本为什么不用新的减去旧的就是应收账款机会成本??
是的,刷过的题,返回就找不到了
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