你好,你截图看一下的呢。怎么不一样
就是我把发票吗,给单位,然后单位打款吗,它显示用户名不正确,但是其他的收到我发票的,也有其他单位都能打得进来,你知道吧,为什么,我也不知道为什么,然后好多是因为什么,因为我单位名称后面有个括号写了普通合伙,然后那个括号我是不知道是半角的还是全角的,这个会不会有影响的?如果打了不一样的会不会转账会转账转不进来会不会。
我们公司要给银行贷款,我的另一家公司,然后现在资产负债表呢,现在这样发表,银行给了我他们内部的那种测算,那个资金额度大概可以贷款多少额度的那个表吗?我资产负债表做起来以后,然后放到放进去,然后总是显示额度不够,因为我们要贷300万,现在实际上我们测算出来额度才40多万。不是不够,那你能否告诉我资产负债表里面大概是把哪些东西变更?比如说变更数值变更大一点,哪几项数值变更小一点,才会让她的那个贷款额度变大。
你好,我换算了一下,工资91000多,那上面显示能退900多,然后我填那个工资薪金,然后,我填那个劳务报酬和稿酬,显示退款都不一样的,我不知道全部退出好不好?
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
您好,老师,咨询个事情,我们公司1月份测得个税,工人没有填附加扣除,只是当时把附加扣除收集了一下,然后测了个税,把工资发了,1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工资表对不上了,分包的个税他们自己承担的,当时分包这几个工人他们给我附加扣除,我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了,(我以他们没有附加扣除测得个税,然后汇总了一下金额让分包转到公户了)但是之前工资表里还有一部分金额,当时做到应交个人所得税里面了,现在做账我不知道咋做了,因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额,这部分怎么做账呢?
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,科目余额表行吗,还要什么
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,提供银行对账单吗
实收资本已经实缴了1600万,但是注册资金是2000万,那可以减资到1000万吗?
老师你好 采购设备,签的合同价包含税款,总价65万, 已经支付50万,未取得发票,该怎么做账?
用账面价值计量的非货币性资产交换,不用算进项和销项税额吗
@朴老师,我们单位的公车要转到其他人名下的话,我们需要开具发票么?都需要注意什么?账务如何处理?
一般纳税人 开票31688.14 税点13 怎么算附加税
老师,物业费可以税前抵扣吗?
工地的工人的伙食费,煤气费、买床。也一起计入在建工程-生产线-人工费?不是公司员工。是内账
电子转账,往来款每天银行收费0.01,会计分录怎么写