同学你好 直接用以前年度损益调整来做

老师,请问一下,我公司如果在21年盈利,需要计提汇算清缴的年度企业所得税不?是年末计提,结转损益,22年缴纳就行。还是不需要计提,22年申报缴纳汇算清缴的企业所得税的时候,用以前年度损益调整这个科目结转?
21年的所得税费用没有计提,在22年补计提,用了以前年度损益调整科目。请问这个以前年度损益调整这个科目的所得税金额要在汇算清缴那个表格填列。
21年的多计提了工资,在22年用了以前年度损益调整科目。请问这个以前年度损益调整这个科目的所得税金额要在汇算清缴那个表格填列。
请问,21年的所得税费用没有计提,在22年补计提,用了以前年度损益调整科目。请问这个以前年度损益调整这个科目的所得税金额要在汇算清缴那个表格填列。
老师,我们22年6月份缴纳的21年的印花税35557.39,进入以前年度损益调整科目35557.39,结转未分配利润25557.39,10000自动结转到本年利润了,我在做22年企业所得税汇算清缴时该怎样做,老师
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
会计因为未及时核对企业的增值税情况,在企业进项税不足的情况下,因为业务需要会计给企业开具增值税销售发票,因些当期产生了增值税,老板不认可,说是会计的错误,让会计自已垫付税款,遇到这种情况,会计应该怎么做
一月份忘记申报2025年12月份的个人所得税可以在2025年汇算清缴补申报吗?
老师!您好!请问一下我们酒店是这种情况,餐饮外包出去的,前期能耗费(水电费)通过评估后设定13万每年,但是承包方说给他算多了,独立的电表,但是共用的电梯费,以及水费,空调费,二次供水,停车场,共用的部分怎么核算出来呢?请教老师给我一个核算方案
您好老师麻烦一下劳务派遣年审需要准备的材料有哪些需要注意事项是什么
老师,那为什么不直接在上一年末计提呢?计提的话直接就结转到当期损益了
同学你好 这个如果当时没做那肯定要用这个损益科目来做
老师,我意思是最好是在当年就计提,下一年做缴纳这样吗?还是不能做计提,只能在下一年用以前年度损益调整来做?
同学你好 对的 当年计提次年缴纳