你好,这个运费也应该做到主营业务收入里面的。

我们是货物运输公司,支付给其他运输公司的货物运输费,这样做分录合适吗? 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进账) 贷:应付账款
老师请问我们公司已经预收客户的货款,假设是10万元,银行已入账:含税不含运费的,然后货已经发给客户了,借方登记应收账款,贷方登记主营业务收入应交税费,然后冲掉预收账款,借预收账款,贷应收账款,发货就冲销掉预收款了,但是运费还没跟物流结算,运费暂时是我公司支付,怎么把运费冲掉客户的预收款如何入账
老师,我们卖给客户的产品是含税价格,然后还包含运费的,分录这样写, 借应收账款 贷主营业务收入 其他应付款=运输费
老师,我们是外贸公司,跟客户交易是C&F价(其中运费1万元),借:应收账款:50000,贷:主营业务收入40000,其他应付款10000,银行支付运费时,借:其他应付款10500,贷:银行存款 10500,收到运费发票时怎样做账呢?
老师,货拉拉运输费员工垫付:借:销售费用-运输费432 贷其他应付款-XX 432 支付给员工运输费:借;其他应付款-XX 432 贷银行存款432 那如果这笔钱是客户那边付呢,我们收到客户的款怎么做分录
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
借应收账款贷主营业务收入。
那到时候费用在从新做 借销售费用=运输费这样吗 贷=银行存款
支付的时候可以做到主营业务成本,借主营业务成本贷,库存商品银行存款。
好的,比如我们是每张销售单算成本的能不能跟销售写一张单里啊
可以的,可以这么做的。
老师比如我们用软件做账,但是每个客户每次销售都要算利润的,这个能不能结转利润,每次结转什么的,还是必须月底结转收入利润啊
那只能月底结转了成本之后,你才能看出来。
可以提前给他大体的算一下。