您好同学,抵扣增值税的话,填写主表应纳税减征额,还有减免明细表附表四的本期发生额实际抵扣金额。

老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? (是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
那我分录怎么做呢
一共是两个凭证,第一个借,管理费用贷,银行存款,第二个是,借应交税费-应交增值税(减免税额)、贷管理费用。
我这个要怎么调平呢 现在是税控盘未抵减吗
明细账在这
实际上21年已经抵减了
你好同学,你看到你那个做两个凭证的那个图片吗?你一开始,你弄了个红字把它冲掉了,然后你又做了一笔,嗯,然后你一开始做借管理费用贷银行存款这个凭证吗?
有的 所以我现在是什么问题啊 怎么平帐
你反冲一下我给你发的图片上的第二个凭证。
你做给我吧 我已经乱了
借,应交税费-应交增值税-减免税,-280 贷,管理费用280
摘要写啥
嗯,这样你可以写调整科目。
这样操作吗
嗯,同学也可以的,可以这样写的。