你这里应该是申报的时候数据填错吧,按照你这个金额交不了这么多的。

老师您好!职工一份收入1.5万元,正常申报个税,每月交700元,二份工6000元,今年个税合并申报时需缴纳10万元,问题出在哪里?请指教,谢谢!
老师您好:我请教您一个问题,我这边有个公司一直没有收入,也没有正常经营都是零申报。但是在2020年的11月和12月以及21年的1-2月份,一共4个月,用这个公司的报了4个月的个税,每个月交60多元的个税,这些工资没有走公户,后来也没有做账,电子税务和年报那里都是没有报,这个后面需要怎么补救?
老师您好,一个个人税务的问题。 A公司有一个工程师,在A公司正常上班并且缴纳了社保。他利用业余时间去B公司兼职,解决了B公司的一个业务难题,B公司准备给他10万元作为报酬。请问: 一、B公司这笔钱在公司内应以什么形式支出? 二、这名工程师10万块钱需要缴税吗?在哪里,如何缴税?
老师您好,我们公司1-4月份工资个税是0申报,5-6月员工个税都是按照5000元工资申报的(不用交税),7月份开始按照员工正常工作申报个税,但是出现如下奇怪问题: 我把7月份员工工资导入到申报系统,以其中一个员工A为例:A员工累计收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),当月社保公积金772元,但是显示累计减除费用35000元(我觉得是1-7月份每个月5000的扣除数),没有其他专项附加扣除项,这样就导致系统算出来的当月应纳税所得额为0,当月应缴个税也为0; 但是另一个B同事,是7月新入职的,B同事显示的却是累计收入8000,累计减除费用5000元,社保公积金772元,当月应纳税所得额2228,应缴个税66.84元; 同一个公司的员工,为什么会出现上面这个差异呢?
你好老师!麻烦咨询下,我们有个个体户今年2月份注册成立,7月份税务上完成登记,被核定征收的个体工商户,7-9月份季度开票超过了30万元,并且也按时申报缴纳了增值税和个税,累计今年11月份,开票不含税金额110万元,税务专管员通知要核定查账征收,补缴税款,由于没有成本进项说要按25%征收个人所得税,这个合理吗?麻烦老师给指点一下。非常感谢!
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
个体户可以作为股东控股公司吗?
老师,麻烦问下分红款只计提出来,没有实际发放,需要申报个税嘛?
电子税务局交社保是不是社保一个吗医保一个吗能不能医保和社保只刷一个码
对呀,请问问题出在那个环节呀?谢谢!
超过2万不是按25%缴纳个税吗?咋出现交这么多呀?
这个要看一下你申报的收入和扣除费用,你看一下数据是不是对的。