你好,具体的调整了哪些业务的?

                请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
调增了费用,但调整后也还是亏损,不交税
你好你这个费用是没有发票吗?这种情况下不用做分录的。
因为你这个是有实际业务,只是没有发票,税法上不允许抵扣。
什么情况需要做分录呢?
你好,你有虚增的业务,或者是多做了少做了。
老师,如果交税就只做交税的分录吗?
你好,对的是的,是这么做的。
老师,所得税汇算清缴报表上的当年利润那是不是填调整后的?
好,这个是调整之前的。
老师,调整之前的,以后年度就是可以弥补亏损的,那是不是说以后弥补亏损时现在填增的部分又能抵扣了吗?
你好,调增调减是针对利润的,如果你减少了利润的话,以后可以继续弥补亏损的,看弥补亏损的金额,看你的弥补亏损明细表就可以的。
没明白老师,现在弥补亏损明细表填今年的数是调整之前的,是不是没有发票的费用也在亏损里,那明年盈利了,我弥补今年的亏损,没发票的不也抵扣了吗?
没有发票的那一部分,你需要调增调增之后,你的利润就增加了 利润减少了,你弥补亏损明细表也跟着减少 我到这里,你能理解的话,你账上不做分录是会计利润,这个不影响你弥补亏损,弥补亏损,看弥补亏损明细表。