你好; 是的; 你们可以做下进销存的 ;到时做领用单 做领用分录处理

老师,问下营业执照经营范围是 安全玻璃生产,加工 销售,现在想增范围,铝合金门窗加工销售,这个铝合金加工销售 做账时候本来原材料进来是玻璃,领用结转,这个门窗销售出去(他有铝合金材料 玻璃,配件组成),是不是单独另外要做领用铝合金材料玻璃,配件的表格,
请教老师,您好!我司是一家建筑装修公司,经营范围内无委托加工业务,但有销售商品业务,我司能否购进原材料例如铝型材(公斤)、玻璃(平方)、五金件(个)、委托加工费、玻璃安装费等等,但卖出商品确是铝合金门窗(平方),能这样开票销售吗?谢谢
当月由于甲方付款情况有变动,比如之前说付30万的,发票已经开好了,结果就付了10万,现在要求红冲发票,当月没有收入,如果红冲,收入变负数可以吗
境内收发货人是阿里的公司,生产销售单位是我们公司,有出口退税联,这种可以退税吗?
计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置?
有限公司实际是做医用品销售,注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务,然后首页的行业也变成科技推广服务业了,我们开票都是销售商品,这样对我们有哪方面的影响
你好,老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
玻璃销售出去 领用表上有原材料玻璃及辅料一张领用表 门窗销售出去 材料玻璃 配件一张领用表是吗?这个人工怎么分配
你好 ; 是的。 你们可以按照工时或者是 完工产品数量来做分摊工人费用的 ;
还要增加贸易一块,原材料进来在原材料卖出去
你好; 可以的。 你可以去增加范围的
老师,增加了这个贸易后怎么做账不明白,然后有部分要帮人家开的,这个到时候问人家收什么税,谢谢老师指导下
你好; 贸易是买来自己销售的; 是自己去开票的 。 不应该是 帮别人开票的
拆迁进园区要达到税收问题,可能会交不满,然后帮贸易公司进材料厂家开进来10万含税票,11万含税的我们单位开出去,这个要收什么税金,只想了解下,不一定会这样操作
你好 ; 你们开票出去是销售货物 ; 增值税就是13% 。附加税按增值税的12% 。印花税万分之三; 企业所得税不符合小微就是25%
是小微企业的
要不要考虑企业所得税的
小微企业的话 现在 附加税可以减半按增值税的 6% 。 印花税万分之三减半 ; 企业所得税按2.5%或者10%
这个利润填多少征收
你好; 利润 看你的收入减去成本费用 税金来计算的 ; 你要根据你开票的情况去 计算下
贸易的么米什么成本进来多少卖出去就赚了8849 黄色的是问他们收的税金吗?加上8849*企业所得税税率
你好 ; 是的 那就按照8849来计算所得税就行了。 其他的税费 按我上面说的计算即可
附加税可以减半按增值税6% 收能不能在解释下 附加税
你好 ; 城建税= 增值税 *7%*50% ; 教育费附加 =增值税 *3%*50% ; 地方教育费附加 = 增值税 *2%*50%
好的,谢谢老师耐心的指导,非常感谢
没事的;希望能帮到你 ; 满意请给予评价