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财务账留底税额1000多,报税报表看留底4000多,会计账与报税报表差3000多,造成原因是做张可能没有发票没做,报税按勾选看到有就勾了,有没有收到发票也不管,很多年遗留下来的没法查。这种情况怎么处理好

2022-03-19 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-19 10:55

正常应该是有进项税额转出,你直接看“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”这个科目的明细账,应该是账务处理已经做了,在报税时,没有做进项税额转出的申报3000元左右。

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快账用户3407 追问 2022-03-19 11:04

直接在报3月份报税时在报表填进项转岀,账务不用做,不用处理。

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齐红老师 解答 2022-03-19 14:27

直接在3月份报税时,将留抵增值税税额的差额,在申报表中做进项税额转出处理,应该是你们前期已经做了账务处理的,没有进行进项税额的申报,因此不需要账务处理,直接做成与你们的账一致的情况。

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快账用户3407 追问 2022-03-19 15:25

是没票没做账,报税认证根据看到数据认证发票

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齐红老师 解答 2022-03-19 15:40

如果是没有做账,建议直接就是按上述的处理方式处理。

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正常应该是有进项税额转出,你直接看“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”这个科目的明细账,应该是账务处理已经做了,在报税时,没有做进项税额转出的申报3000元左右。
2022-03-19
待抵扣,你这个是发票没有认证的,报表的进项税额是已经认证的。他两个没法对比的 这个待抵扣是你勾选系统里面未勾选的这些发票的金额。
2023-08-23
同学你好 你申报个税了吗
2022-07-15
同学你好 1.嗯,没有收入先不用勾选 2.对的,不用勾选 3.对的按专票抵扣
2022-12-01
同学你好,出现账面跟系统不一致,建议你着笔核对进项税,做帐不能估计
2022-03-17
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