你好,可以在每个月正常申报时申报

预缴税款的时候个人所得税没申报,但外经证已经被核销了,还能继续申报吗?
老师,3月份外经证开过了 发票也开过了 但是预缴税款没钱交 没有交 那我这个月申报的时候就正常申报 等什么时候预缴了 然后在次月申报的时候在“附表四”里面填上是吧
如果已经在个人所得税申报的时候扣除了6万,那经营所得申报还能扣除吗?怎么修改这6万的扣除范围呢
本地已申报了员工A个人所得税,同时企业有外地预缴项目,在外地预缴项目存续期间,每个月在外地再次申报了员工A的个人所得,导致员工A的工资薪金重复。外经证又已注销,无法登录更正申报。要如何解决?
老师,我申报4月份的个人所得税漏了一项,个人所得税在5月初申报的时候已经缴纳了,遗漏的这项是劳务税,也有几百吧,能不能更正申报,重新缴纳税款?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录