你好,这个多打的钱款是什么呢?你问过对方吗

老师,你好。我想问一下,有一个公司我们和他们有业务往来。我们给对方公司发货,结果,我发了60000的货,人家打了100000块钱的货款。这个分录应该如何做
老师,我想问一下,我们公司和一个公司有业务往来。我们发了四万的货。发票开了,人家给我们打了10万的货款。这个分录应该如何写了?
老师,你好。我想问一下,我们公司给对方开了销项发票,销售了,货物的。会计分录应该如何写
老师,我公司销售一批货物,对方发现稍微有些瑕疵扣了600块的货款,对方给我公司发了一个扣往来货款的函,发票我公司是正常开具增值税专用票的,这600块钱我公司应该怎么做账呢
老师您好,我们公司销售出去一批货给更外一家公司,然后也给对方开了发票,后来我们自己销售时有个型号没货,就是这家公司直接发给了我们的客户,我们应该怎么跟这家公司结算呢?我们给对方转钱,对方是不是也要给我们开票
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
请问老师,建筑公司结算,当月需要开1000万的发票,需要提额,税务局能给通过么?有没有什么风险?
老师,是打给我们货款呀
我知道是货款,但是给多了,这部分是什么呢
都是硫酸款
票据我们已经开给人家了6万
老师,我问的就是,多给的这笔应该怎么处理?
你好,确认不用抵债或者其他的话,那计入营业外收入的呢
你到底会不会做账呀
都给你说了,是货款。你还要计入营业外收入。
这个事情逻辑就是你卖出去了6万元的货,对方给你10万元, 如果你单纯只是货款 卖出去时 借:应收账款-XX公司 60000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到款 借:银行存款 100000 贷:应收账款-XX公司 60000 预收账款-XX公司 40000 但是这个4万如果对方不要还是什么的,就可以计入营业外收入,如果你们之间只是货款往来,就挂预收账款,以后继续冲抵货款