对于购买方来说,是只有专用发票能抵扣进项税,普票发票是不可以抵扣的 对于你们开出发票的销售方来说,专票和普票都要缴纳销项税,都是可以用你们取得专用发票来抵扣的

老师好,有几个基础的问题想了解下,望老师解答。 公司性质:一般纳税人 1:向平台充值的广告费属于进项票吗?这个可以抵扣增值税吗?如果不可以的话,是不是只能当成费用票来做公司利润的时候用? 2:如果对方公司是小规模,开具的进项票可以正常抵扣吗? 3:一般纳税人的税务应该怎么去合理安排进项销项的比例?例如销售100万,进项需要多少?费用票需要多少?才算是一个正常的比例?
老师晚上好,请问一般纳税人,开出了上百万的原材料销项专票(13%)然后进项发票,怎么处理,专票的话可以抵扣,那如果进项是普通发票,那这个税怎么计算呢
老师好,请问一下,建筑业的进项票和销项票,怎么管理?比如销项票开了100万,需要多少进项票?这个进项票只是专用发票才可以吗?普通发票不能做进项对吗?
老师好,我们是建筑业,比如利润在8%,开出100万的销项票,那么需要多少进项票?怎么算呢
老师你好,问一下,我公司是建筑公司,现在只有一个项目,8月份开过建筑发票,有销项税(这个项目打票全部已开,下次不用再开了,),进项发票没有开进来,如果这个月增值税交了,下月进项发票开进来这个增值税多交了,要怎么处理好一点
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
你好 ; 你们 知道自己地方税务局给你企业的税负率增值税吗
不知道呢
要找专管员把税负率的咨询一下
增值税税负率大概在3.5%左右 ; 比如 应交增值税=销项税 -进项税 = 增值税税负率3.5%*营业收入 来计算。 这个等式可以计算出 进项税需要认证多少
哦哦 专管员会告诉企业的是吗
公司的成本是怎么核算呀?这个成本只是专用发票吗?普通发票也是算成本吗
老师,那个税负率3.5%*营业收入=应交增值税。那么需要的进项票,就是营业收入-应交增值税=进项发票,对吗
老师,税负率是根据公司费效比来的吗
应交增值税=销项税 -进项税 = 增值税税负率3.5%*营业收入
重新移项再试试看
进项税=销项税-增值税税负率3.5%*营业收入这样不对吗?不太会
很棒,这样就对了,做个表格,登记进项票和销项票,用上面公式设计一个关系就好控制进项和销项计划了
谢谢老师,您好有耐心
不客气,记得有空给予5星好评哦