你之前的具体分录是咋做的

行政单位,以前年度应付账款少挂账3000,以前做的专项设备,现在要补记,分录怎么做?
老师,行政事业单位以前年度固定资产入的费用,现在调账怎么做分录?
行政单位,有一项工程,以前年度付了部分款项,今年又付了一部分,还剩余小部分未付,已经竣工通过了审计。以前年度的付款未做账,今年的付款也还没入账,现在要怎么进行账务处理?
事业单位,支付以前年度工程款,没有应付账款,财政直接支付,涉及以前年度盈余调整,会计分录怎么做 在这种情况下,你可以按照以下步骤进行会计分录: 1. 记录财政支付的款项: 借:银行存款 贷:财政补助收入 2. 记录支付工程款: 借:固定资产或在建工程(根据工程款的具体用途) 贷:银行存款 3. 调整以前年度的盈余: 借:财政补助收入 贷:未分配利润(以前年度盈余) 请注意,这只是一种通用的处理方式,具体的会计分录可能需要根据你单位的具体情况进行调整。 预算会计呢 是财政直接支付,不经我们账户
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减了其他应付款,现要调回来,老师,分录怎么做?以前分录财务会计:借:其他应付款,货:其他应收款-(市财政结算专户)。预算会计未做。
老师,一年工资108000,每月扣除专项子女教育和赡养老人,每个月都交不到税,这种还需要个人所得税汇算清缴吗?
2025年第一季度盈利了,交了企业所得税。后面就亏损了,导致需要退税,税务说退税需要带账本。怎么处理
老师,超60的员工交不上社保,只交工伤险符合政策吗?
公司实际出库型号WS8P052BD 客户要求开型号SC8P052BD,实物是一样的东西,但是WS8P052BD是我们自己生产的,SC8P052BD是原厂买的,这样开票可以吗?
请问老师,公司以前有过贷款,现在收到5000元贷款补贴,这怎么入账呢?
朴老师,麻烦问一下,商会团体,什么样的是有业务主管单位的,什么样的是没有业务主管单位的啊
老师有没有进出口学习课程
老师你好,请问公司减资如何操作?股东都是法人,减资后有一个股东多缴了要如何操作?谢谢!
老师好,有一个项目,6月份给甲方开票了,4月和5月取回来成本票了,可以直接在4月5月结转成本不,还是必须要在开票后才能结转成本呢
老师,加油卡预付款开出的票都是不征税的,这个可以入帐吗
2020年做的借:专项设备 贷应付账款
少挂账3000,那是发票没开全还是什么具体原因,是不进入专项设备科目核算还是怎么的
发票开全了,会计少挂账了3000
金额记错了
现在要补记该怎么做
那把挂账补上就行了 借:专项设备 贷:应付账款