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老师好,有一个项目,6月份给甲方开票了,4月和5月取回来成本票了,可以直接在4月5月结转成本不,还是必须要在开票后才能结转成本呢

2026-06-29 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-29 14:32

同学,你好
可以直接在4月5月结转成本

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快账用户2705 追问 2026-06-29 14:35

如果这种情况跨季度了,是不是最好先确认收入再结转成本呢,还是也是可以提前做结转呢

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齐红老师 解答 2026-06-29 14:36

同学,你好
先确认收入再结转成本
要匹配

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同学,你好
可以直接在4月5月结转成本
2026-06-29
四月份暂估借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品 五月份冲暂估在做发票的
2025-05-04
您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022-08-12
您好,先结转再冲回比较好,月度毛利率不会波动,如果公司领导对毛利率汇报没有要求,不结转也可以的
2023-05-19
可以4月份不结转5月份一起结转
2023-05-06
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