你好,这个是 借 原材料 应交税费 贷 银行存款

27日从重阳工厂购入302材料,1000千克。买价。20000元,增值税税额2600元,另发生运输费550元含税,取得增值税普通发票款项已用银行存款支付材料尚未到达。
日从重阳工厂购入302材料,1000千克。买价。20000元,增值税税额2600元.另发生运输费550(含税),取得增值税普通发票。款项已用银行存款支付,材料未达到。请问这个怎么计算和会计分录
27日,从重阳工厂购入302材料1000千克买价20000元,增值税税额2600元另发生运输费550元(含税)取得增值税普通发票。款项已用银行存款支付材料尚未到达请问老师302材料单位成本怎么算
三日从永昌工厂购入301材料600千克买价3万元,增值税税额3900元,302材料400千克,买价8000元,增值税额1040元,发生运输费500元含税,取得增值税普通发票款项已用银行存款支付材料尚未到达,运费按材三日从永昌工厂购入301材料600千克买价3万元,增值税税额3900元,302材料400千克,买价8000元,增值税额1040元,发生运输费500元含税,取得增值税普通发票款项已用银行存款支付材料尚未到达,运费按材料重量分配。
2日,从新兴工厂购入B材料1000千克,买价20000元,增值税额2600元,运杂费550元,款项已用银行存款支付,材料未到达
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
老师为什么借方是原材料呢?
不是原材料是什么啊
他说的材料尚未到达呀。
是需要暂估入库的这个