你好,第10是实际缴纳不影响利润 借应交税费-应交消费税 贷银行存款

老师好,为什么这题第十一小题计算利润总额时不用扣除第十小题的消费税
老师,您好!这题计算12月利润总额的时候,为什么不计算第二小题销售原材料的呀?
我注会跟的是冯时老师的课,第十章股利支付中,2019年的综合题,确认管理费用是,没有扣除授予的价格,但是在真题班的时候第十九章所得税,有个题目,是扣减了授予的价格,这两个什么区别,老师
老师,第一小题为什么要踢除消费税;消费税不是价内税吗?问题1说税前利润不是所得税税前利润吗?
老师,这题计算题的第四小问怎么理解鸭?答案的那些数据分别表示什么,为什么会影响利润总额?
新疆乌鲁木齐分公司25年12月已经注销,请问26年还用做工商年报吗?
企业注销时,会涉及查询哪些资料,比如?一步一步注销的流程又是什么呢
开了invoice 还必须开普通发票吗
老师你好,对方是旅游公司,我们工程公司,给对方老板修房子,需要工程公司给旅游公司开发票,这个怎么处理
老师有知道河北省历年社保基数的吗?
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师,所以实际缴纳了的税金及附加不需要扣除,也不需要结转到本年利润对吗
是的,借税金及附加 贷应交税费-应交消费税是计提时
好的,谢谢老师
不客气麻烦给与五星好评