同学你好 ,交的滞纳金,挂帐营业外支出,罚款,滞纳金, 你交的税金,就借:应交增值税-检查调整,

我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
你说借方计入应交税费-检查调整,这个明细科目我从来没见到过,还有其他方法吗,还可以计入其他什么科目吗
同学你好,你这个等同于是进项税额转出的性质,你先核对下是不是和你的进项税额的数是一致的,如果是一致,就做进项税额转出
每个月的进项税肯定会核对一致的,如果一致的话,那么就 借 应交税费-进项税转出 营业外支出-税收滞纳金 贷 银行存款 对吗
当时还补了城建税和教育费附加,地方教育费附加,印花税 该如何做账
同学你好,是的,是这样处理,如果你补缴了,附加的,也是按正常的借:应交税费-应交教育费,应交城建税,等,贷:银行存款,这样处理,