你好,学员,是的,这个

老师,我现在遇到19年的一笔26000房租费,重复确认了,2020年汇算清缴没有调整, 1.现在正确的做法是去做更正申报,我想问一下,更正申报流程是什么?很麻烦吗?税务局会不会找别的问题啊?这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲,但是今年1至11月份管理费用都是零,如果现在红冲,会发现管理费用负数,这会不会引起税务局的警觉?税务局眼前一亮,我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话,税务局以后发现这个问题 还会不会要补税?或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税?还是今年汇算清缴之后都补税?
老师,纳税信用修复,是在2021年4月出了级别才修复,还是当2020年发现漏缴税款,补缴了,估计降级,马上申请做修复,那就2021年4月的信用级别不会降级?
2021年租的一块地15年(地没证)做简易厂房(房也没证3无),(小规模企业),做好厂房时做账:借:长期待摊费用厂房,贷:原材料等其他,每月摊销时:借:管理费用/主营业务成本等,贷:长期待摊费用-厂房,后给航拍到说那处是绿化地段要复耕属于违建要拆除(没得赔偿)2021年末拆后做的分录一次摊销完,做:营业外支出-其他337635.70,贷:长期待摊费用-厂房337635.70。做的2021年企业所得税汇算年报已在2022年4月上申报,如图片数据在:资产类-其他调增这笔拆数厂房营业外支出,,2022年前几天收到税局发来的信息(看图片)说存在企业所得税风险,请问要怎样调整账目年度数据?不懂解决我这个问题的不要抢答问题。请懂的老师真正解决问题,已经问了两天会计问了还没解决真正我的这个问题。希望老师能解决,谢谢!
根据金四上线工作安排,要求清理纳税人识别号重复现象,我单位注销了扣缴义务人登记,保留了单位纳税人登记,有以下注意事项∶ [钉子]所有专项附加扣除信息均需重新选择扣缴义务人,否则单位扣缴端无法更新个人数据,具体操作:登录个税APP→专项附加扣除填报→选择已录入的填报记录→修改→修改申报方式→选择扣缴义务人→更换原因(其他原因)。 [钉子]因今年税务登记变更,导致1-3月收入无法累计,4月工资已代扣的个税与系统实际申报数据可能存在差异,会在5月工资中调整。 [钉子]全年收入分属两个单位,扣缴系统中本年1-3月收入无法与4-12月收入累计算税,可能会影响适用税率,次年汇算清缴时需个人补缴税款。 请各联络员传达到每个人,专项附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解谢谢老师,这什么意思
我们2020年最后一个季度 填写增值税申报表的时候 填了1120的税控盘服务费的 抵扣增值税的优惠,当时没有用,所以余额还剩下1120. 今年自查发现,从2021年开始,每月的增值税减免优惠忘记带出这个1120的数了(因为我们基本上是代开专票,当时税款就交了,所以一直也用不到这个优惠) 然后需要把从2021年的增值税报表按季度一路修改到2023年,每个月都要修改一下才能把1120带到2023, 我们提交的时候提示说属于逾期更正申报。 那这个会影响我们的信用评级吗? 不涉及补税退税,之前所有月份的税再当时已经申报完毕,仅仅是带出这个1120的优惠
交通罚款计入什么科目?借贷方向
个体户销户,公户余额可以转经营者私卡么?转款备注什么?
请问老师,处理二手空调,开进来税收大类是制冷空调设备,现在开出去选择废空调还是制冷空调设备
24年工商年报漏报了。现在补报了要去做信用修复吗
你好 电子税务局取消票种在哪里操作
老师你好,合作社购买树苗进来后,然后再拿苗免费发给农户种植,这个拿苗给农户种植环节是要视同销售么,要涉及交到增值税
老师,您好!我想咨询下,16、17年左右的时候,外贸企业取得的进项发票是如何勾选的,也是在税局勾选的吗?如何区分内销和外销的进项发票。
老师您好,公司和个人租了一套房子,对方只开出了发票,没有完税证明可以吗?这个完税证明是必要的吗?
刚才的问题没问完,老师说不让写数量和单位,但是不写数量弹不出金额和税额来啊?
15万年终奖申报上去大概要扣多少税?然后必须是对公扣吗?可以员工自己扫码扣吗?
老师,听不明你回答是我问的那一个答案,能详细些吗?
你们公司现在是什么问题的,学员
我在学习初级,没有实际问题。
这个是出现了降级才修复的,学员 漏交税的,不一定会降级的
那是4月发现降级为B,马上去修复,申请通过 ✅,5月就能成A级吗
你好,学员,是这样的,老师接触的都是这样的