同学你好,没有任何影响啊,该收的还是确认应收,付出去的还是确认付款确认成本

老师,咨询下,我们公司原来是一公司下的子公司出纳和会计都做了3个子公司的账,只在一个子公司领工资,后来我们领工资的这个公司被无偿划转到另一个公司下为子公司,另两个子公司的账我们就要交给原来的母公司,现在原来母公司不安排人来接,我们该怎么处理,账和k宝都在出纳和会计的手上,我们都离开原来的母公司了。
老师,咨询下,我们公司原来是一公司下的子公司出纳和会计都做了3个子公司的账,只在一个子公司领工资,后来我们领工资的这个公司被无偿划转到另一个公司下为子公司,另两个子公司的账我们就要交给原来的母公司,现在原来母公司不安排人来接,我们该怎么处理,账和k宝都在出纳和会计的手上,我们都离开原来的母公司了
老师,请问本来是总公司投资的占股20%的公司做的工程价值几万左右后,结果这个公司倒闭了,这个活总公司就让另一个公司子公司做,但收入已经给了倒闭的那个公司,,那个公司也不会转出来了,活又是另一个找人子公司做的,钱也是另外的这个子公司付给工人的,这个子公司现在该怎么做账呢?
老师,我们股东母公司有个砌墙的合同谈成了,然后子公司在给了钱给另外一个公司做,母子公司法人都是一个人,现在我们入了成本,那收入和母公司签合同开发票给母公司有问题吗,有10万金额
请问老板两个公司做往来,一个公司往另外一个公司打款,收钱的公司会开票,这样子会虚增收入,问题是这个成本应该怎么结转,结转库存会减少,但是实际没有发货的,
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
2024年一季度个人经营所得税未申报,现在想补报在自然人电子税务局为啥显示已申报,不能下一步
老师,我看到之前会计上个月没有勾选出口退税发票,直接做了免税申报已过申报期,然后我这个月再进行勾选有没有问题