你好,可以的, 没问题价格公允就可以了

老师,我们母公司因为经营不善,账户冻结,税盘也冻结了,老板现在用子公司接的业务在做,但公司老员工都是跟母公司签的合同,人事个税也在母公司账户申报的,实际打款从子公司打的,那这人员工资到底是算母公司的成本还是子公司的成本
老师,我们股东母公司有个砌墙的合同谈成了,然后子公司在给了钱给另外一个公司做,母子公司法人都是一个人,现在我们入了成本,那收入和母公司签合同开发票给母公司有问题吗,有10万金额
全资子公司怎么给母公司开发票,都是小规模。合同内容:抖音本地服务合同,母公司拥有与抖音平台合作的服务商平台,林客系统,定时给绑定商家及我们服务商返佣金,子公司与母公司之间签订合作协议,母公司给子公司用这个平台,下设一个子账号,但是子账号所有绑定的商户结算的服务商佣金都会直接进入母公司的公户,母公司和子公司签了个协议,母公司控股35%,子公司控股65%,现在协议里说母公司按季度或按月支付给子公司流水提成,也就是绑在子公司上的商户产生的佣金,母公司按30%返给子公司,这种的子公司要给母公司开票吗?开什么票?还用再签合同吗?
老师,请问一下我们跟子公司签的合同,发票也是子公司给我们开,但是钱是付给母公司的,然后母公司再拨给子公司,但是发票又是由子公司开给我们的,这个在税务上是不是不合规啊,能让对方出个情况说明吗
老师您好,我想请教一个问题,我们想把母公司的股权转到子公司来,不知道这个实缴数和资本公积金要怎么来确认?是这样母公司是所有的投资人都把钱投资到母公司,然后母公司再把钱转到子公司。母公司的注册资本是500万,但是子公司的注册资本是1000万,那他的股权从母公司转到子公司,那这个实缴数,和资本公积金要怎么去确认啊?麻烦有经验的老师来回答,子公司是母公司的全资子公司。
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
2024年一季度个人经营所得税未申报,现在想补报在自然人电子税务局为啥显示已申报,不能下一步
老师,我看到之前会计上个月没有勾选出口退税发票,直接做了免税申报已过申报期,然后我这个月再进行勾选有没有问题
好的,谢谢
那这种装修要做长期待摊销吗,是5年吗
你好,1可以的, 2按受益期进行分摊。受益期与租赁期孰短等原则。通常不低于三年。5年没问题