你好,不可以,根据《企业所得税法》第八条的规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 因此,企业应按照独立交易原则支付租赁费,以发票作为税前扣除凭证。应由出租方承担的车辆购置税、车辆保险费等不得在税前扣除。您企业实际发生的通行费,与生产经营活动直接相关,取得合法有效凭证的,可以在企业所得税前扣除。
公司和员工签订了车辆租赁协议,这个车辆的保险费可以入账吗
老师好!我们公司租了员工的车,代开了发票,车辆保险费和车船税可以报销吗?保险公司开的普票
老师,公司没车,租员工的车,有租车协议,代开了租车发票,车船税和车辆保险费可以税前扣除吗?
老师,您好,请问公司租用个人的车辆,车辆保险费和车船税都有公司抬头的发票,可以在企业所得税前扣除吗
公司租用员工汽车,租赁协议中包含车辆保险费也由公司承担,我记得车辆保险费不能在税前扣除是吧?加油费 那些要开公司抬头可以税前扣除
老师.8000块钱买的财务软件,可以直接记当期管理费用吗
游戏公司陪玩代打收入开什么内容的发票
请问老师。我的分录对吗?为什么主管要让我按照圈起来的分录做
老师,我换了电脑,现在申报5月个税,显示。扣除标准是5000元,我选择到1月,再选扣除标准是60000,但是申报5月,还是不得,,要怎么解决呢?
香港的公司开基本户需要啥手续
非居民企业的股息、红利等权益性投资收益不是免税的吗?为什么说以收入全额为应纳税所得额?
老师,请问设备移机服务,怎么区分是现代服务还是劳务?
老师,物流行业,给司机发工资,可以用灵工平台代发工资,然后灵工平台给公司开服务费的发票吗
老师,加计抵减申报表可以有负数余额吗?比如本期加计抵减5000,本期调减10000余额-5000这样的可以吗?
法人股东计提分红,提取了法定盈余公积,为什么利润表会勾稽关系不正常?具体分录是什么呢?
车船税和保险费已经相应记账,税前调增填在纳税调整明细表第27行,还是第30行,或者第45行,填在哪一行啊?
没有表样,你把每行的内容说一下
截图不全,您可以搜一下
与收入无关支出填这栏
根据明细账,投资收益纳税调整明细表哪个填的对?
这张表,凭证做的是理财赎回,借:银行存款2390994.17,贷:短期投资——理财2200000,投资收益190994.17
不熟这些业务,您可以问下其他老师