你好 借 管理费用 应交税费 贷 银行存款

2019年12月11日支付本月租金4万元,物业管理费1500元,银行付讫收,收到专票合计41500
支付本月租金4万元,物业管理费1,500元,银行付讫,收到专票合计41,500元
支付本月租金4万元,物业管理费1,500元,银行付讫,收到专票合计41,500元
(8)12月10日,从银行提取现金60000元,准备用来发放职工工资。(9)12月10日,以现金60000元发放职工工资。(10)12月12日,行政部李芳报销差旅费2100元,其中预借资金1600元,其余以现金付讫。(11)12月15日,销售女包800件给万新公司,每件售价120元,货款96000元,增值税12480元,货款及税款108480元已收存银行。(12)12月15日,支付所销售女包包装费1650元,以银行存款支付。(13)12月17日,支付本月水电费890元,其中车间680元,行政管理部门210元,以银行存款支付。(14)12月19日,以现金支付仓库租金费用1683元。(15)12月20日,收到京广公司前欠货款48000元,存入银行。
(8)12月10日,从银行提取现金60000元,准备用来发放职工工资。(9)12月10日,以现金60000元发放职工工资。(10)12月12日,行政部李芳报销差旅费2100元,其中预借资金1600元,其余以现金付讫。(11)12月15日,销售女包800件给万新公司,每件售价120元,货款96000元,增值税12480元,货款及税款108480元已收存银行。(12)12月15日,支付所销售女包包装费1650元,以银行存款支付。(13)12月17日,支付本月水电费890元,其中车间680元,行政管理部门210元,以银行存款支付。(14)12月19日,以现金支付仓库租金费用1683元。(15)12月20日,收到京广公司前欠货款48000元,存入银行。
预交增值税分录怎么做
采购了一批货,进货回来是单瓶算的,对方开票也是单瓶的,但我销售的时候我想组合为6瓶/组去卖,所以我建商品档案是6瓶/组,那我开票也是开6瓶/组,请问这种采购发票为1瓶计算价格,而我销售发票是6组/组计算价格,这种方式在税务有风险吗
暖暖老师 继续刚才的问题
朴老师,我公司是电商公司,找了一个帮我公司做装产品用的桶,做好了之后这个桶直发(这个桶我公司没有做入库处理)到另一个委托其帮我公司加工公司生产产品并把产品装到桶里然后密封起来(桶不可回收,要随产品一起出售)。直发这个桶该怎么做账呢?
3月已申报的个税过来征期还可以修改吗 怎么修改
预收顾客的充值5000元,赠送500元,顾客消费了200元,怎么写分录,感谢老师指导
老师,关于发票财务抵扣勾选的事情,专票可以在电子税务局抵扣勾选确认后剩余的就是没勾选的,但是那些普票。财务都去统计的话,我觉得这样量太大了,毕竟不是每月都报销用了,实务当中一般都是怎么做的?比如让她们每月交财务发票并在纸张表格上登记吗?还是如何做的。
小企业会计准则,工程劳务公司,雇了一批农民工,计提和支付民工工资怎么做分录,入成本是支付了后再入还是计提了就可以结转
公司2023年取得10套房,一直没有做帐,也没发生业务,该如何申报
您好老师,麻烦请教一下,私立学校的学费,餐费,住宿费等相关费用,哪些是免税的,哪些不免税啊?谢谢