你好,借管理费用--租金41500/1.13,应交税费--增值税--进项税41500/1.13*0.13,贷银行存款41500
2019年12月11日支付本月租金4万元,物业管理费1500元,银行付讫收到专票合计41500元
2019年12月11日,支付本月租金4万元,物业管理费1,500元,银行付讫,收到专票合计41,500元。
2019 年 12 月 11 日,支付本月租金 4 万元,物业管理费 1,500 元,银行 付讫,收到专票合计 41,500 元 分录
就支付租金4万元和物业管理费1500元,收到专票,但是你就本月租金和这个物业管理费他交的税费的话,我是应该计入应交税费里面的哪一项呢
2019年12月11日支付本月租金4万元,物业管理费1500元,银行付讫收,收到专票合计41500
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?