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老师去年购车固定资产,车辆的保险等费用开具了11000的发票,实际出纳银行支付了19000,去年新接手我问差8000的发票或者完税证明单据呢,出纳说好像没有,只有这11000给开了,我就把8000记入营业外支出了。22年出纳说找到了一张21年开的7000的发票。请问怎么调账22年?

2022-03-21 21:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-21 22:08

直接反记账到去年12月,更正 借:管理费用 7000 贷:营业外支出7000

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快账用户1914 追问 2022-03-21 22:12

老师啊这个主意不太靠谱吧,第四季度的报表都已经报给税务局了啊

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齐红老师 解答 2022-03-21 22:16

那个是非正式的报表,汇算清缴才是正式的年报

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快账用户1914 追问 2022-03-21 22:20

汇算清缴前可以任意填去年的帐吗?

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齐红老师 解答 2022-03-21 22:26

还可以修改的哈,重新申报财报

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快账用户1914 追问 2022-03-21 22:27

重新申报会不会引起税务预警?

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快账用户1914 追问 2022-03-21 22:28

季报都过去了,马上该22年第一季度申报了。还能作废重新报吗?得去大厅了吧!

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齐红老师 解答 2022-03-21 22:29

你不改也行的哈,把那7000元的发票就放在营业外支付那张凭证后边,你做纳税申报的时候只调增1000就是了

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直接反记账到去年12月,更正 借:管理费用 7000 贷:营业外支出7000
2022-03-21
你好不符合不要去调整,按实际
2026-01-13
您好,纳税调增就需要纳税,收入入账也要纳税
2022-02-11
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
你好,那他去年做了收入没有结转成本吗?
2024-02-06
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