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外发加工费。借:生产成本-外协加工费,借:应交税费应交增值税进项税,贷:应付账款。请问这个分录对吗?

2026-06-30 18:09
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齐红老师

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2026-06-30 18:10

您好,您这么做账没有问题

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您好,您这么做账没有问题
2026-06-30
具体什么业务那样做账?
2024-07-17
抵扣的时候做借应交税费未交增值税贷其他收益。
2023-12-27
你好!可以的。可以这样
2023-07-13
您好 借:管理费用 33802.03 贷:应付职工薪酬  33802.03 借:制造费用 85137.86 借:应交税费-应交增值税-进项税额 14956.65 借:应付职工薪酬 33802.03 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出  3888.73 贷:应付账款  137007.81 这样写分录就好了  按您的写 应付职工薪酬科目不平的 您看看
2022-07-29
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