同学你好 对的 要分开结转

老师我们是一家建筑施工企业这几个月都只有成本没有收入,月末需要结转主营业务收入和成本嘛?
老师,我们公司这个月开票开了模具(不是我们的主营业务收入),那我这个月要做其他业务收入,我们不生产模具,模具也是我们去外面购买回来的,那需要去其他业务成本去结转嘛?还是直接结转入本年利润?
老师有一个问题,就是我们是房地产企业,有收入和其他业务收入时,我们都是按收入的85%预估结转成本,但是我好像每次都把主营业务收入和其他业务收入的和直接按85%结转了,这里是不是要分开结转,
老师您好,请问我们有一笔其他业务收入是出租固定资产的 平时做其他收入的时候也结转其他业务成本 现在这个固定资产的折旧到期了 那这个月我还需要结转这个业务成本吗
老师,我有一点不太明白,月末。结转的时候,主营业务收入,按工程结算收入,主营业务成本按合同成本。那第3条,结转收入,的时候,主营业务收入和主营业务成本是不是一回事?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
那我之前都是合在一起结转的,现在我的账该怎么调过来
同学你好 这个你合在一起是 借主营业务成本 借其他业务成本 这样吗
我没有分开都是做在借主营业务成本了
后期的都分开就可以
意思是之前的都不用管它了
同学你好 对的 之前的不用管