同学你好 对的 要分开结转

老师我们是一家建筑施工企业这几个月都只有成本没有收入,月末需要结转主营业务收入和成本嘛?
老师,我们公司这个月开票开了模具(不是我们的主营业务收入),那我这个月要做其他业务收入,我们不生产模具,模具也是我们去外面购买回来的,那需要去其他业务成本去结转嘛?还是直接结转入本年利润?
老师有一个问题,就是我们是房地产企业,有收入和其他业务收入时,我们都是按收入的85%预估结转成本,但是我好像每次都把主营业务收入和其他业务收入的和直接按85%结转了,这里是不是要分开结转,
老师您好,请问我们有一笔其他业务收入是出租固定资产的 平时做其他收入的时候也结转其他业务成本 现在这个固定资产的折旧到期了 那这个月我还需要结转这个业务成本吗
老师,我有一点不太明白,月末。结转的时候,主营业务收入,按工程结算收入,主营业务成本按合同成本。那第3条,结转收入,的时候,主营业务收入和主营业务成本是不是一回事?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
那我之前都是合在一起结转的,现在我的账该怎么调过来
同学你好 这个你合在一起是 借主营业务成本 借其他业务成本 这样吗
我没有分开都是做在借主营业务成本了
后期的都分开就可以
意思是之前的都不用管它了
同学你好 对的 之前的不用管