你好 外发加工的时候,借:委托加工物资,贷:原材料 支付运杂费,借:委托加工物资,贷:银行存款 支付加工费,消费税,借:委托加工物资,应交税费—应交消费税,贷:银行存款 收回,借:原材料,贷:委托加工物资
老师,把研发费用,错记到成本费里了,本年和以前年度的都有,应该咋处理
老师,单位招了几个临时工帮忙,这个我怎么给他们支报酬,让他们去税局开劳务发票他们可能要交税,有没有什么省税的方法?
工商年报里面资产状况信息咋写?小白
老师,中午好。收了两个人伙食,200元一个月,预收了2个月,收了802元。多收了一个人2元。然后只吃了一个月,现在要退他们伙食费。我就把402元平摊退给他们了。但是我账做完了。也跨年了。我现在要退2元给她。我要怎么做账呢
物流企业收到发票:电吹风70元和二手服务器配件400元是进办公费还是低值易耗品
老师,我问下我们有个研发费用材料做成库存商品。再把多结转的费用转回来。这分录对吗?
老师您好,劳务派遣公司一般纳税人,选择了简易差额征税5%的税率,还能开6%的全额专用发票吗
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
老师,现在是老板娘来管超市了,我给采购不直接报销了,我给采购过一遍应付账款对吧,不用其他应付款
华夏公司2020年7月发生如下与销售商品有关的业务,要求编制相应会计分录。(1)2日,向乙公司销售A商品800件,标价总额为400000元(不含増值税),商品实际成本为240000元。为了促销,华夏公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。华夏公司已发出商品,款项尚未收回。(2)15日,销售一批原材料,开出的增值税专用发票上注明的售价为50000元,増值税税额为6500元,款项已由银行收妥。该批原材料的实际成本为40000元。编制会计分录
请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。