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你好,老师。我想问一下,2019年合并过来一个企业,当时账面直接移过来应付账款-其他 15万,当时是被合并企业预提成本的。因当进账没有处理,如果今年亏损多,可否把此笔应付账款调增出来呀。

2022-03-22 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-22 16:02

同学你好 对的 这个可以的

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快账用户2997 追问 2022-03-22 16:06

象这种调增,账面上应付账款-其他15万要如何做凭证呀。调整这个科目,要从哪张表进行调整呢

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齐红老师 解答 2022-03-22 16:12

纳税调整明细表里调增

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快账用户2997 追问 2022-03-22 16:15

明细表调,放在哪一个栏次呀。不懂,真希望老师指点一下哦。

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快账用户2997 追问 2022-03-22 16:17

填写在视同销售收入这栏吗还是放在哪一个栏次去调呢

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齐红老师 解答 2022-03-22 16:21

纳税调整明细表里调增

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快账用户2997 追问 2022-03-22 16:26

知道这个表呀,问题是放在哪一栏

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齐红老师 解答 2022-03-22 16:31

你这个是扣除类的其他栏调增

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快账用户2997 追问 2022-03-22 16:38

好的。那账面上要如何调整呢。

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齐红老师 解答 2022-03-22 16:49

账上不用调整的哦

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快账用户2997 追问 2022-03-22 16:52

也就是说,当国税来查账时指明此笔款时,可以告诉 他我已经纳税调增了,对不。

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齐红老师 解答 2022-03-22 17:05

对的 是这个意思 你汇算清缴调增就可以

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快账用户2997 追问 2022-03-22 17:06

好的。谢谢老师指点。有你真好。

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齐红老师 解答 2022-03-22 17:21

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同学你好 对的 这个可以的
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