同学你好 1)5月初A材料的实际成本是多少?——500-5 2)作采购A材料的分录(两笔) 借,材料采购815 借,应交税费一应增一进项105.95 贷,银行存款 借,原材料800 贷,材料采购800 3)本月入库A材料的成本差异是多少,并作结转分录。 差异是15 借,材料成本差异15 贷,材料采购15 4)作领用A材料的分录 借,生产成本1000 借,管理费用100 贷,原材料1100 、5)计算材料成本差异率,并作结转出库A材料应分摊差异的分录 材料成本差异率=(-5加15)/(500加800)1.15% 6)期末结存A材料的实际成本是多少?——(500加800-1100)*(1加1.15%)

甲公司采用计划成本法核算原材料业务,甲公司某月月初结存M材料的计划成本为100万元,成本差异为超支差30000元当月采购入库M材料的计划成本共计为320万元,实际成本为300万元,增值税的进项税为39万元。,以存款支付根据发料凭证汇总表的记录,某月M材料的消耗情况如下,生产车间领用260万元,车问管理部门领用30万元,企业行政管理部门领用10万元。要求:1.作当月购入M材料的分录(两笔分录)2.月末结转入库材料的成本差异3.作企业领用M材料的分录4.计算材料成本差异率5.作结转出库材料应分摊的成本差异
甲公司采用计划成本法核算原材料业务,甲公司某月月初结存M材料的计划成本为100万元,成本差异为超支差30000元,当月采购入库M材料的计划成本共计为320万元,实际成本为300万元,增值税的进项税为39万元。以存款支付。根据发料凭证汇总表的记录,某月M材料的消耗情况如下,生产车间领用260万元,车间管理部门领用30万元,企业行政管理部门领用10万元。要求:1.作当月购入M材料的分录(两笔分录)2.月末结转入库材料的成本差异3.作企业领用M材料的分录4.计算材料成本差异率5.作结转出库材料应分摊的成本差异
乙公司对原材料采用计划成本核算,21年5月初库存A材料成本500万元,材料成本差异为贷方余额5万元。本月共采购入库A计划成本800万元,实际成本为815万元,进项税为105.95,均以存款支付。5月份生产产品领用1000万元,行政管理部门领用100万元。要求:1)5月初A材料的实际成本是多少?2)作采购A材料的分录(两笔)3)本月入库A材料的成本差异是多少,并作结转分录。4)作领用A材料的分录5)计算材料成本差异率,并作结转出库A材料应分摊差异的分录6)期末结存A材料的实际成本是多少?
A公司材料采用计划成本法核算,月初结存材料计算成本为200万元材料成本差异节约20万元当月,用商业汇票购入材料一批,实际成本135万元,增值税17.55万元,计划成本为150万元,生产领用材料的计划成本为180万元,要求一编制购买材料分录,2,计算材料成本差异,三计算领用材料,实际成本是编制,发出材料分录5计算月末结出材料的实际成本。
四、甲公司采用计划成本法核算原材料业务,甲公司某月月初结存M材料的计划成本为100万元,成本差异为超支差30000元,当月采购入库M材料的计划成本共计为320万元,实际成本为300万元,增值税的进项税为39万元。以存款支付。根据发料凭证汇总表的记录,某月M材料的消耗情况如下,生产车间领用260万元,车间管理部门领用30万元,企业行政管理部门领用10万元。要求:1.作当月购入M材料的分录(两笔分录)2.月末结转入库材料的成本差异3.作企业领用M材料的分录4.计算材料成本差异率5.作结转出库材料应分摊的成本差异
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
第一题看不懂
第一题看不懂——哪里没有看懂呢,就是计划成本减节约差就是实际成本;
第五题也不懂
材料成本差异率=(-5加15)/(500加800)=1.15%——成本差异率=(期初材料成本差异加本期购入材料成本差异)/(期初材料计划成本加本期入库材料计划成本;)
还有第6题
期末结存A材料的实际成本是多少?—用期末结存的计划成本余额*(1加超支差的差异率)
等于多少
期末结存A材料的实际成本是多少?——(500加800-1100)*(1加1.15%)——202.3