你好,不需要,跨年的用以前年度损益调整,并不会影响到当年的利润总额

20年汇算清缴的纳税调整额所得税费用在21年的利润总额里,现在要做21年的汇算清缴要不要把利润总额里纳税调增呢?
我21年计提的税金是20年的补缴的税款,请问我在做21年的汇算清缴时,计提的时候,我直接放到以前年度损益调整里面去了,后来结转到未分配利润的,请问我21年做企业所得税汇算的时候,要不要把补缴的增值税,滞纳金,做调增处理的
汇算清缴利润总额是负数,当年有外地预缴的所得税,汇算清缴不想退税要怎么调整
老师,企业所得税汇算清缴纳税总额有调整,年报利润表需不需要调整?
老师你好,22年汇算清缴填利润表时的上年金额,是21年汇算清缴调整后的利润表,的所得金额, 还是21年未汇算清缴会计利润总额
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,小规模,我做收入发票账的时候,增值税我可以写应交税费-增值税-销项税吗?
可是没有用以前年度损益调整啊
如果是企业会计准则,那就是你们没有用正确科目
我们是小企业会计准则
不需要把利润总额里纳税调增
已经在利润总额里面减掉了,为什么不需要纳税调增呢?
不对,说错了,不是在利润总额是在净利润
因为所得税费用可以税前扣除。
已经偏离话题了,我想问的是要不要纳税调增?
我现在理解的是不需要纳税调增,因为利润总额里不包括所得税费用,所以不用调整,也不用调减的,对吗?
是的,你的理解是正确的
是你说的话我没理解,所得税费用可以税前扣除?
是的,是我表述不严谨,我的意思是不用调整
哦哦,好的谢谢
不客气,祝你工作顺利