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公司租入的经营用房,每季度支付一次,支付时可以先放在长期待摊费用然后每月摊销借管理费用

2022-03-23 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-23 14:09

同学,你好,可以按你说这样做的。

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快账用户8458 追问 2022-03-23 14:10

是季付,长期待摊费用不是一年及一年以上吗?是季付,长期待摊费用不是一年及一年以上吗?

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齐红老师 解答 2022-03-23 14:14

借:预付账款 贷:银行存款 每月进行摊销时: 借:管理费用-房租等 贷:预付账款

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快账用户8458 追问 2022-03-23 14:19

老师,这个已经做了账,且摊销了两个月,怎么更正,支付时分录更正:借:预付账款房东贷长期待摊费用 更正摊销分录两个月借长期待摊费5000*2贷预付账款房东对吗?

老师,这个已经做了账,且摊销了两个月,怎么更正,支付时分录更正:借:预付账款房东贷长期待摊费用
更正摊销分录两个月借长期待摊费5000*2贷预付账款房东对吗?
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齐红老师 解答 2022-03-23 14:20

你把那两笔做负数分录冲掉,再重新做一笔就可以了。

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快账用户8458 追问 2022-03-23 14:22

你是说支付和摊销的全部红字冲掉?按正确的做吗?

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齐红老师 解答 2022-03-23 14:24

是的,把那两笔全都红字冲掉就行了,再重新做下分录。

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快账用户8458 追问 2022-03-23 14:29

老师,为什么不能把错误科目冲掉,用正确科目替代?

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齐红老师 解答 2022-03-23 14:32

你没有结转可以呀,如果结转了就调下账。

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快账用户8458 追问 2022-03-23 14:34

1.2月份已经结转了啊,这跟结转不结转有关系?

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齐红老师 解答 2022-03-23 14:36

我说的意思就是把错误的冲掉,用正确的科目替代,可能是我表达有误,不好意思。

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快账用户8458 追问 2022-03-23 14:40

应该做借:预付账款 贷:银行存款 每月进行摊销时: 借:管理费用-房租等 贷:预付账款 但我用的预付账款 调账:借预付账款15000 贷长期待摊费用15000 再调2个月的摊销借:长期待摊费用5000*2贷预付账款房东10000?

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齐红老师 解答 2022-03-23 14:50

是的,你把你做错的科目冲红,改正就可以了

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2022-03-23
同学,你好,可以按你说这样做的。
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