你好,同学。 对的,不低于10年或按预计使用年限处理

2018年签署的软件购买合同(版本已买断,维修服务期限2018.8.15-2021.8.15日),发票是2019年7月15日开具的,现在补入账计入无形资产吗,按多少年摊销?
【不定项】甲企业为增值税一般纳税人。2018年1月1日,企业拥有的M专利权成本为960万元,累计摊销为360万元,未计提减值准备。2018年甲企业无形资产相关业务如下:(1)自1月1日起自行研发N非专利技术,至3月31日研究阶段结束,共计发生研究支出为240万元。(2)4月1日,N非专利技术进入开发阶段;7月10日,N非专利技术开发完成,达到预定用途,形成一项无形资产。共计发生开发支出为600万元,其中符合资本化条件的支出480万元。(3)7月3日,甲企业与乙企业签订转让M专利权使用权合同,合同约定转让期为3年。12月29日,收到该项专利权当年的使用费,开具的增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税税额为4.8万元。(4)甲企业专利权和非专利技术均按10年采用年限平均法摊销,净残值为0。M专利权对外转让使用权前,用于企业行政管理;N非专利技术所包含的经济利益通过该企业生产的W产品实现
甲企业为增值税一般纳税人。2018年1月1日,企业拥有的M专利权成本为960万元,累计摊销为360万元、未计提减值准备。2018年甲企业无形资产相关业务如下:(1)自1月1日起自行研发N非专利技术,至3月31日研究阶段结束,共计发生研究支出为240万元。(2)4月1日,N非专利技术进入开发阶段;7月10日,N非专利技术开发完成,达到预定用途,形成一项无形资产。共计发生开发支出为600万元,其中符合资本化条件的支出为480万元。(3)7月3日,甲企业与乙企业签订转让M专利权使用权合同,合同约定转让期为3年。12月29日,收到该项专利权当年的使用费,开具的增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税税额为4.8万元。(4)甲企业专利权和非专利技术均按10年采用年限平均法摊销,净残值为0。M专利权对外转让使用权前,用于企业行政管理;N非专利技术所包含的经济利益通过该企业生产的W产品实现。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)
1.甲公司为增值税一般纳税人,发生下述与无形资产相关的业务:(1)2017年11月购买了一项提升产品品质的专利权,取得增值税专用发票,注明价款为203万元,增值税为12.18万元,全部以银行存款支付。该专利权的法定年限为10年,预计有效使用期限为8年。2017年11月乙公司与甲公司签订协议,约定5年后,即2022年11月交易这项专利权,交易价为53万元。请做出2017年11月购入无形资产时的分录:(2)2017年末摊销无形资产价值(假定按年摊销)。(3)2017年末对专利权,非专利技术进行减值测试,预计专利权的可收回金额为200万元,非专利技术可收回金额为310万元。判断是否减值,如减值请做出计提减值的分录。(4)2018年末摊销无形资产价值(5)2018年末由于市场发生不利变化,甲公司预计专利权的可收回金额为150万元,非专利技术的可收回金额为260万元,预计使用年限均不变。判断是否减值,如减值请做出计提减值的分录。(6)2019年3月将非专利技术出售给丙公司,开具增值税专用发票,注明价款250万元,税率6%,增值税15万元,款项265万元已存入银行。(刚发了1-5题,现在问第6题
1.甲公司为增值税一般纳税人,发生下述与无形资产相关的业务:(1)2017年11月购买了一项提升产品品质的专利权,取得增值税专用发票,注明价款为203万元,增值税为12.18万元,全部以银行存款支付。该专利权的法定年限为10年,预计有效使用期限为8年。2017年11月乙公司与甲公司签订协议,约定5年后,即2022年11月交易这项专利权,交易价为53万元。请做出2017年11月购入无形资产时的分录:(2)2017年末摊销无形资产价值(假定按年摊销)。(3)2017年末对专利权,非专利技术进行减值测试,预计专利权的可收回金额为200万元,非专利技术可收回金额为310万元。判断是否减值,如减值请做出计提减值的分录。(4)2018年末摊销无形资产价值(5)2018年末由于市场发生不利变化,甲公司预计专利权的可收回金额为150万元,非专利技术的可收回金额为260万元,预计使用年限均不变。判断是否减值,如减值请做出计提减值的分录。(6)2019年3月将非专利技术出售给丙公司,开具增值税专用发票,注明价款250万元,税率6%,增值税15万元,款项265万元已存入银行。
你好老师,酒店会计,以前没干过,我想问一下,携程预付对账,我点提现了,还要给携程开票吗,想问一下怎么对账,因为和前台拿来的携程挂帐小票不一致
老师,您好!会计科目能自己增加一个应交税费--应交增值税--无票收入吗?
老师,问一下,上个月给员工缴纳了社保,然后申请退了,本月给员工缴纳社保时,系统里面的缴纳费用直接抵扣,这种怎么做账呢?
在吗,老师,麻烦问一下我是一般纳税人,我是销售方,我现在准备冲红10月份的发票,我可以对10月份发票部分冲红吗,这张发票对方已经抵扣了
老师,收到融资租赁款怎么做分录
老师,异地施工开人工费还用外管证吗
按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
社保年度工资申报成功,查询申报工资也有,为何申报社保时显示未申报工资啊
公司卖的旧设备可以开发票吗
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗
现在开始摊销还是需要补提之前的?
不用,不用补提处理
哦哦,好的
嗯嗯,祝你工作愉快