你好,这个是销售方开红字发票,国税函[2006]1279号:纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。

给客户的销售返利具体怎么会计处理,销售的蔬菜,给对方开具的免税普通发票,发生销售返利具体怎么处理?
销售返利怎么开票呢?
销售返利怎么开票实际操作中
老师,销售货物50万未开票,但需要给客户10%的返利,账务怎么处理呢?
老师,销售返利的发票怎么开具?我们是销售方,要给购买方一些返利,购买方的发票已抵扣
修理修配服务是开6个点还是13%
离职 ,税控盘已注销作废发票还需要统计编号做移交吗
老师,关于总账会计有没有什么抖音博主可以推荐的
工商年报:纳税总额里包含缴纳的残保金吗
ISO体系认证人员的餐费记入什么费用
公司长期固定每个月发900元的劳务费,公司代扣代缴个税了,可以不用对方开发票了吗
员工社保工资申报,我填2000,实际工资三千多,要不要去电子税务局社保业务调整缴费工资金额啊? 比如原缴费工资2000,现在调整为3500或者3800,社保扣费金额会不会变啊?
请问是研发,生产企业,销售开票出去研发技术服务费,这个进什么科目更好些?
老师 报关的商业发票 要是填写的不太规范 能行不 发给海外
报销人A申请的报销款转给B,B是这个报销人的领导,报销原则上可以这么操作吗?
开票内容写什么呢
内容就写返利就可以