你好 ; 年末 都要换账套的; 年初要启用新的账套的
谢老师,您好!我想在21年1月使用金蝶软件,新启用账套作内账用,(报税外账财务做,以后税和固定资产这块数据引用外账报报表直接做入)。 期初数据可以从外账20底的报表录入。 请问21年之前的业务未开票(主要是销项很多,进项几乎没有未开票的)的怎么处理? 还有些什么事情需要做清楚
老师,公司运行好几年了,现在新建一个账套,假如我录入2月份存货数据后,因为公司以前没有盘存,其实存货数据他并不准确。那么3月业务录入后,有可能3月盘存后,账面数据与真实盘存不符,那我怎么调账才比较合理,不影响其他个各个环节呢?
请问我公司19年和20年使用金蝶软件做账,21年做的手工帐,未使用金蝶软件做账,22年重新使用金蝶软件做账时要重新创建账套吗?如果不重新创建账套那我直接从2020年结账到今年3月后利润总额为什么成了负数呢?如果是负数会不会影响我2022年做账呢?还有我年底的时候是只需要结转损益然后直接结账吗?如果我重新创建账套要把之前的数据备份吗?等我重新创建账套引入备份的数据,之前的东西都还在吗?
老师好,我们公司原来是两套账,内帐和外账,客户都要求开票,只是采购成本,临时工的工资还有运费走老板的自然人个人卡, 现在想做一套账了,怎么调呢?谢谢
老师好,比如7月份,内帐和外账合并成一套账以后,为什么年底要换帐套呢? 谢谢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师好,哪些调账的分录是放在新的erp软件里呢?还是放在旧的财务软件里呢
你好; 你合并后 在你原来的外账 账套里面去补做分录
老师好,是一下子,几个分录调,还是要一段时间,比如,几个月呢?
你好 ; 一次性 调整; 你要合并肯定要把 之前没有做的都补做了 ; 之后才好按月去处理的
老师好,有的固定资产买的二手的,没有发票的,还入吗? 不是有个小微企业的优惠政策吗? 没有发票的固定资产能不入账吗?老师
你好; 1. 入账的 因为你 这个固定资产是你公司 花钱买的话 2. 有小微企业 但是 你也得据实做账的
老师好,这些固定资产没有发票,能暂时不入账,能等有了发票再入账吗?老师
你好 ; 到时你折旧额会补做的; 到时会影响所得税的
老师好,是没有发票的固定资产能暂时不入账吧
你好 ; 没有发票 也得入账; 因为你固定资产是买回来 这个业务已经发生了。只是没有发票汇算就得调增 处理
老师好,影响企业所得税是少交了还是多交了
你好; 影响所得税 是到时你 盈利情况下 会多缴纳 ; 因为没有发票没法税前扣除 ;
老师好,没有发票固定资产走的是老板的个人卡,还用入账吗
你好; 老板垫付的 公司的固定资产要入账哈
老师好,老板垫付的这钱是要还的吗
你好;是的。 要还给老板的
那会计科目怎么写啊老师
你好; 比如 借固定资产贷其他应付款-老板 ; 支付 :借 其他应付款-老板 贷银行存款