同学您好,您开具的内容是什么?还有您是什么纳税人?
劳务派遣公司为一般纳税人。我们单位收到其开具的两张发票:一张是5%的服务管理费专票;另外一张是0%的工资及五险普票,单位税务人员指出不能开具0%的普票,应改为5%的工资及五险普票,但是派遣公司反馈说,如果工资也按5%开,那工资部分他们也要缴税,我想知道到底他们应该怎么开呢?
请问老师,对于派遣公司用新功能开具两张发票,一张是开具普通发票(工资、保险等)税率0%,那么另一张用余额开具增值税专用发票,那么税率是5%还是6%?谢谢
30日,将本公司员工派遣到广州市隆发贸易公司,本月劳务派遣收入为4.5万元(含税价),支付给所派遣员工的工资、保险、公积金等费用3万元。开具一张5%征收率差额开票功能生成的增值税普通发票。(计税方式为:简易征收;即征即退为:)
(1)一般纳税人提供安全保护服务,可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给外派员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税.发票开具:①两张发票,可以一张5%增值税专用发票,一张增值税普通发票。 ①两张发票,可以一张5%增值税专用发票,一张增值税普通发票。这其中的一张增值税普通发票,税率是多少?5%?还是免税? 如果是5%, 那就是销售额的全款交5%的税吗?
老师,小规模纳税人月度不超过10万,季度不超过30万,不缴纳增值税。同时,开具5%的租赁发票不享受减按1%的增值税优惠政策。那么请问: 如果一个小规模纳税人开具了1张11万元的租赁费发票,开具的普通发票,票面上虽然是5%的税率,但是没有超过30万,请问这一张发票是否需要缴纳增值税 谢谢
请问老师,工人工资由甲方代发,我们的账务处理是不是,借:工程施工 贷:应付职工薪酬,并且给工人按工资薪金申报个人所得税?
老师好,麻烦咨询一下:我给国外检测机构代扣代缴的增值税 是可以抵扣的是吧!比如说我税单上的金额总计1500,那么我可抵扣的税额是1500,还是1500*(1+6%)*6%
老师我红冲发票过后发现金额错了多冲了3元要怎么办
发票入账是什么意思啊
小规模纳税人,销售自己公司的土地,怎么缴纳增值税
老师,个人所得税年度申报需要注意哪些? 专项附加扣除金额和条件能说一下吗?
老师,保险公司我看税率有开六个点和一个点的,是母公司合并分公司一起做的账,是外账,那怎么报税呢
单位车棚换彩钢瓦 花了13600元(含税1122.94元)怎么入账
我们挂靠方,合员金额是6522069,现在被挂靠方允许我们最多抵7%,那就是418848.47,现在人工占比20%,就是37992.64,现在就剩5217655.24,现在我按主材,麻料片石砼一起2836691.54,假如开13%专票可以抵326345,专业分包1076740.98,9%就是88905.22,机械857020.51,3%就是24961.76,利下就是费用及利润,总进项就是478204.66,那这个金额比7%大,那怎么弄,我们是跨地经营的
收到港杂费发票是免税的可以吗?
一般纳税人,余额就是收取的服务费或者人才推荐费。
您不是差额计税的话,应该是按照6%
如果用差额开票功能开票,可以开一张普票,税率5%;那为什么在网上查询资料当用新功能开具两张发票分别是0%普票和5%专票,而不是0%和6%呢?
您说的新功能具体是什么情况?
一,是通过增值税发票新系统中差额征开票功能开具增值税专用发票;二,是可通过增值税发票管理新系统就差额扣除后余额部分和差额扣除部分分别开具增值税专用发票和增值税普通发票,开具增值税普通发票时税率选择为0。
您的意思是您以前是用的差额征收开在一张发票上面,现在因为是用了新功能,所以是分两张发票开具的,是吗?
是,我查资料有的写是0%普,6%专;有的写0%普,5%专,那个是对的?
您说的这个新功能,说实话,我不是太了解,或者您可以具体和你们当地税务局具体核实一下
好的,老师辛苦了,谢谢
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