是的,就是那个意思的哈。付给食堂就在借方减少了。

老师,如果收到预付款学生伙食费专款专用的,凭证 借_现金2万 贷_其他应付款2万 老师,这里贷其他应付款是不是代表其他应付款在贷方就是增加
老师,那我拿到银行付款回单,比如上面金额是18.5万,我帐上挂的借款是,贷:其他应付款15万,那我是直接做借:其他应付款18.5万,贷银行存款,再借:财务费用,贷:其他应付款3.5万?还是直接做借:其他应付款15万,借:财务费用。贷:银行存款
老师,老板用现金转款给出纳 借:库存现金2万 贷:其他应收款还是其他应付款呢? 谢谢老师!
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老师,其他应付款和其他应收款都有老板的名字,其他应收款借方2万,其他应付款贷方47万,这样是不是公司还欠老板45万
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
老师,我公司是旅游文化公司,平时有达人挂链接推我家旅游项目,我公司给这些达人打推销费,这个给达人的款需要代扣个税吗,按什么品目的个人所得税扣呢
小企业会计准则,在汇算完以后收到所得税退税770.1元,分录怎么做?
发放的过节福利费需要申报工资吗
老师,经常提供不了发票,金额小于多少可以提供收据
老师,请问工商简易注销撤销后转普通注销,之前税务简易注销出清税证明还能用吗
请问老师,固定资产去年9月开始忘记折旧,可以不管9-12月折旧,直接在26年1月按原来每月折旧正常折旧吗?
老师好!交纳土地使用税,用不用计提,麻烦老师写一下会计分录?
老师,那付给食堂了又怎么做凭证呢?
借:其他应付款2万 贷:银行存款
老师,这2万是5个月的啊,要分摊到每个月,所以凭证怎么做
你每月付4000不就完了啊
老师,是不是这样 借_其他应付款4千 贷现金4千
嗯嗯就是那样做的哈