你这提问是第一次提问 还是已经有老师回答的追问后 我简单揣摩下 是借款15万 然后再归还 18.5万 在计提财务费用3.5万 不知道是怎样的 因为系统是派单模式 建议你重新发起提问 摘要备注XX老师回答

老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
老师,那我拿到银行付款回单,比如上面金额是18.5万,我帐上挂的借款是,贷:其他应付款15万,那我是直接做借:其他应付款18.5万,贷银行存款,再借:财务费用,贷:其他应付款3.5万?还是直接做借:其他应付款15万,借:财务费用。贷:银行存款
请问,上个月公司借款A公司,做账 借 银行存款 10万 贷 其他应付款 10万 这个还款20万,多还了10万,做账还是可以借 其他应付款 20 贷 银行存款吗
员工的报销费用,做凭证的时候需要穿一下其他应付款-名字吗?还是直接银行存款,比如借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款
老师,母公司借款1000万归还银行贷款,当时做的分录是借:银行存款贷:其他应付款 现在银行贷款发放直接归还母公司1000万,我现在做的是借:其他应收款贷:银行存款,那我能不能再做一个:借其他应收款 贷:其他应付款这样夹账一下
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
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