你好 借:营业外支出 带:主营业务收入 增值税 这个是要视同销售的
收购生猪委托屠宰场屠宰后销售猪肉免增值税吗?
50万票全开给客户了,但是还有10万的账没收回来,这样的怎么写分录呢
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师
为什么要借营业外支出呢,有了收入就要结转成本了是不
这个是你们向外捐赠的啊,没有收入的 跟你们收入没有关系的
老师,你的贷方不是收入吗
这里是要视同销售的,你实际是没有拿到钱的。这里的收入,特指你们拿到的真金白银的钱
那不用结转成本吗
要的,你成本是要结转的 借:主营业务成本 贷:库存商品,应付职工薪酬等
营业利润等于主营收入减主营成本加其他收入减其他成本加各种收益减各种损失,利润总额减去营业利润加营业外收入减去营业外支出,按照上面借营业外支出,贷收入,结转成本借成本,贷商品等,比如主营业务收入100-主营业务成本30-营业外支出100吗,这样算利润吗
你好 你这个已经很接近了,但是不够全面。你可以看一下利润表,这样比较直观的
我绕不过来了,我根据老师上面提供的两个分录,我是想怎么一笔收入又要减去支出,又要减去成本,这不是赔上加赔吗
你这个算收入,是需要计算增值税的。算成本,是因为你们实际上确实是有支出啊。 税务局要求这样处理,是害怕你理由输送的。