同学您好,一般不开票的,附件就是审批出库记录这些,您好,借:管理费用等-招待费贷库存商品

请问老师,小规模纳税人减免的税款如何做会计分录,谢谢
一般纳税人和小规模纳税人免征增值税发生销售收入会计分录如何做?谢谢!
请问老师,商贸企业购入商品赠送客户免费试用,库存商品、成本怎么结转,分录如何做?谢谢
厂商免费赠送的货物给我们,无进项发票,价值1711元,如何入账?我们再把该货物按照样品报关出口赠送给国外客户,不收汇,报关单上价格1711元,如何入账?麻烦写一下会计分录,谢谢老师
请问小规模纳税人购进货物赠送,账如何处理,分录如何,附件需要哪些,还需要开票吗
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
那需要结转成本吗?是否要计入无票收入申报增值税呢?
不用的直接计入费用就可以
那如果小规模以后不免增值税了,还需要计提赠送部分产品增值税吗?季度报增值税赠送这部分需要申报吗,谢谢
这个业务以后会经常发生吗
每个季度一次吧,就是这个产品采购为了免费配套其他产品给客户使用,不收费的
我们管理费用-业务招待费已经超额了,所得税要调增,所以赠送的能否计入,借:销售费用-赠送,贷:库存商品
可以,计入销售费用也可以的、这样子还可以抵税
你是说可以抵所得税吗?那赠送部分增值税还需要申报吗?另外通过第三方捐赠的现金,如何做会计分录,谢谢
是的,直接计入营业外支出就可以
那赠送部分增值税如何申报啊,现在是免税,要计入开票额一起季度申报增值税吗
是的,正常申报就可以,因为在经常发生
那以后增值税不免,是不是也要计提增值税了,计提的依据按进货价还是什么价计提,借:销售费用-赠送,贷:库存商品,应交税费-应交增值税,是这样吗?是按库存商品成本价合并到开票额中一起申报吗?
是的,按照视同销售确认收入,结转成本
按赠送商品采购价计提增值税,可以吗?还是必须市场价计提?因为我们没收费,确实不清楚市场价到底定多少合适
不可以,要按照市场价来,没有市场价格按照组成计税价格来
好的,组价公式麻烦发一下哦,谢谢
你请参考下哦成本(1+10%)
好的,谢谢
客气期待你的好评哦哦