你好,请把题目完整发一下

要注销的公司,1月没有任何业务往来,2月收到应收款,1月这帐还要做吗?
我们招聘的主播与我公司签订劳务合同,每次支付出去的金额都几百几千等,那1000以下的不用给我们开发票也能税前扣除了吗
@朴老师,老师我们要按合同预付20%给对方开发票,但对方买的是设备这种怎么开票?
一般项目验收的时候是按照申报书上的人员确认人工费用的吧,是不是项目验收的时候人员少于申报数量也是可以的吧
年末 利润分配 借方余额怎么处理
1月发生业务收入17205,开票17205, 实际收到钱16780,相差425,说是2024年多付的425,以前的都清帐了,应收~ -425 做其他应付款~股东了,现在那425 怎么搞
老师,我想问一下,我们给别人开票,没有业务,返钱怎么返的稍微合理一点?金额很大
建筑业,在网上预缴税金及附加的时候填错了又申报缴费了该怎么办
我是建筑公司,一月份没到成本票,暂估20万的成本,2月份项目经理多报了200200块钱的成本,比暂估的多了200,导致应付账款余额在借方200元,这个怎么处理
建安行业,一般纳税人,税务风险预警,延迟确认收入,怎么处理?确实延迟了,甲方不认可施工方的完工进度,且不原意按工程进度付款,导致延迟开票,那么这种情况怎么处理?
这是完整的
老师尽快帮我解答一下,我很着急
你要求做什么会计分录?
什么都行
只要做出来就行
1借其他货币资金250000 贷银行存款250000
借原材料200000 应交税费应交增值税进项税额26000 银行存款24000 贷其他货币资金250000
2.借其他货币资金11300 贷银行存款11300
借原材料10000 应交税费应交增值税进项税额1300 贷其他货币资金11300
3借其他货币资金50000 贷银行存款50000
借管理费用3000 应交税费应交增值税进项税额270 贷其他货币资金3270
谢谢老师
不客气麻烦给与五星好评