你好,学员,计提工资 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬 计提社保 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保

请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
老师, 小规模纳税人公司,老板购买了一辆车22万当做投资款 ,但是这个车子22万老板自己出的钱(分期付款的)没有从公司账户上支付,这需要交印花税吗 ?
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
个税公司承担要怎么做账合适
请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗
那个人部分了
计提工资 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬 个人部分在这里面的
老师,你看我的分录是否正确了, 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 计提社保 借:管理费用-社保 其他应收款-社保 应交税费-个人所得税 支付工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 支付 借:应付职工薪酬(公司) 其他应收款 应交税费 贷:银行存款
你好,学员,可以这样的