你好,学员,你们公司有减免吗
财务报表上的利润总额是1364644,研发费用是2689372.44,按照75%加计扣除,研发加计扣除之后是2017029.33,请问这个火炬统计表上研发加计扣除所得税减免怎么计算呢
科技部火炬统计经济状况中的“减免税额”所得税怎么计算填写?
老师,科创委填报中,高新技术产品产值怎么填、高新技术产品增加值怎么填、实际减免税费总额:1.增值税 2.营业税 3.所得税,其中:研发加计所得税减免怎么填,这个实际减免税费总额是什么意思,一般所得税会享受研发加计100%,那是要把每个月得研发费用乘以100%再乘以高新技术企业15%得所得税税率这样去算吗?
老师您好,高新技术企业报火炬统计数据时,享受高企所得税减免金额怎么填写呢?我们去年没有交所得税,所以说这个减免额按哪个数据填写呢?
您好,公司是高新企业,火炬统计年报,其中‘高企所得税减免额’这个怎么填啊?
老师,我们是建筑工程类帮忙做做小的改造,建筑公司把活包给我们,他开 9个点票,收取我15 个点的管理费,然后我开给他 3个点的票,请问下他需要缴纳税费
对于以前年度计提的费用现在已支付但是无法取得发票怎么处理
老师,供货合同还得盖合同章吗,我们个体工商户没有合同章,盖法人个人章可以吗
公司现在是小型微利企业,但是今年3季度预计应纳税所得额超300万,但是我们公司打算买车,买车汇算清缴填表一次性税前扣除,第三季度预缴所得税时,就正常预缴,不需要暂估成本费用什么的吗
中级 机考的模拟系统 网址是多少怎么进去 怎么登录
老师,后面那个手写的是课上老师讲的方法 这个答案看了看,没有太看懂,能不能用这个做笔记?老师,课堂上的这个方式给我解答一下
500题有卖了吗 怎么买呢
老师 我想问一下换电脑的配件是属于服务类吗?
@郭老师,在线吗,有问题
老师,银行的客户经理找我对账,怎么对啊
你好,我们只是高新企业,然后有研发加计扣除,汇算清缴应纳税所得额减去加计扣除就没有利润了
其他的没有什么减免了
你好,学员,你们没有研发费用吗
嗯,有的,我们研发费用
减免税额等于研发加记部分乘以税率
是用研发费用乘以10%是吗
按照汇算清缴中的本年可享受研发费用加计扣除金额*10%填写是吗
加计扣除是100%,学员,这个
嗯,我想表达的是减免税额中的“所得税减免额”=加计扣除金额*10%是么
“所得税减免额”=加计扣除金额乘以税率 这个是税额的
“所得税减免额”=加计扣除金额乘以税率 这个是税额的 高新企业的话,是15%税率
嗯,那所得税减免额是=加计扣除金额*15%是吗,我们是高新企业。但还有一个问题,我们扣除了加计扣除,利润就是负数了,那我这一项是应该是用未加计扣除的利润×15%才是减免的税额
是的,学员,是这样得,学员
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利