你好,汽车销售一般纳税人,开的劳务费发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
你好,老师,我想问一下,我们是汽车销售一般纳税人,销售给自己公司一辆车,开机动车销售统一发票,怎么做分录
老师,你好!我们公司是一般纳税人,买了汽车开回增值税专用发票,我们公司的进项比较多,购买的汽车不想抵扣,我该如何做账?
我公司是一般纳税人,通过二手车市场销售使用过的汽车给另一个公司(也是一般纳税人),并开貝二手车销售统一发票,我公司未开增值税普通发票给对方,当初也是从二手车巿场个人手里购买的,但未抵扣进项税,现销售金额为2000元,如何做账务处理
我们公司是汽车销售一般纳税人,开的劳务费发票如何做账
一般纳税人,汽车销售公司开劳务维修费的专票和普票只能开13个点的吗,6个点能开吗
董老师 有问题咨询 您在线吗?
公司租车每月租金1000元,租一年,需要交多少个人所得税
纸质版发票丢了怎么办
老师好:咨询下,a 公司和 b公司往来款一致, a 和 b 公司的股东为同一个人。经个人股东确认,a公司的其他应付款,可以和这个个人股东的其他应收款抵消吗?
请问我是一般纳税人,有个清包工工程,可以开具3%的的简易计征的专票吧?对方可以抵扣这3%吗?
这个题目为什么不选择基础设施 我感觉筹建多个智能制造基地不应该属于基础设施嘛
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
请问下客户购车贷款,贷款部份我们公司要开发票,这两部份账要怎么做
购车贷款我已做了应收账款,但收到贷款我们公司又开票给贷款公司
你好,也是全部计入收入处理啊
那我应收账款怎么冲呢
你好,收到贷款 借:银行存款,贷:应收账款
我们收到贷款也是开了发票的
你好,贷款与正常的购车款一起作为收入核算啊
收到贷款我们开劳务费发票给财务公司,做收入处理了
你好,收到贷款我们开劳务费发票给财务公司 借:银行存款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税
应收账款部份我们又开了发票,那应收账款就冲不了账
你好,应收账款是开具发票了才做啊,不会重复开具发票啊